Hej,
Vem är bättre än jag på ROT-hantering i Admin 1000?
Jag har fakturerat en kund - vi kan säga 80 000,- arbete och 20 000,- material för enkelhetens skull. Sen har jag debiterat 3 000,- enbart arbete. Totalt 103 000,- avdrag ROT 24 900,- att betala 78 100,-.
Det visar sig nu att vi redan fakturerat kunden dessa 3 000,- för enbart arbete samt att han ska ha en rabatt på 5 000,- före rot (4 000,- arbete och 1 000,- material).
Jag behöver en beskrivning på dagisnivå hur jag ska göra denna kreditfaktura för att alla belopp, konton och inte minst minskning av ROT-avdrag (30% 2016) ska bli rätt.
//Tina
Hej Davor,
Jag har varit otydlig i min fråga.
Att jag inte kan ändra befintlig faktura vet jag. Den är journalförd och delbetald. Jag behöver göra en ny kreditfaktura och behöver veta hur jag kan få till en work-around, så att det blir rätt med ROT:en.
(Jag jobbar mycket med rot, så jag vet att jag måste söka manuellt osv. Jag behöver bara ett bra sätt att ställa upp kreditnotan.)
//Tina
Någon på Visma?
Kan jag lägga in en plus-post på kreditnotan (rot-beloppet)?
Hej Elin,
Tack för info. Jag fick detta bekräftat av supporten, men slarvade med att komma tillbaka i tråden.
//Tina
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.