Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Kreditförfarande vid LB betalning hos Nordea - Administration

När man lägger upp leverantörsfakturorna ska man direktbetala krediten för att föra bort samma belopp på en debetfaktura man ska sända för filbetalning. Resultatet blir en diff på checken eftersom kredit betalas för tidigt i bokföringsprogrammet. Går det komma runt detta?

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hejsan!

Nu vet jag inte om jag uppfattat rätt här, men du ska delkreditera debetfakturan och det gör du under Betalningar - Utbetalningar. Dubbelklicka på debetfakturan så att du får fram betalningen i kortform. Här ändrar du Belopp att betala till motsvarande kreditfakturan. Tillbaka i listläget markerar du raden till vänster och välj Kommando - Ändra betalstatus. Nu har fakturan fått en ny betalrad och nytt saldo och det är detta du skickar i filen.