
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-05-02
11:16
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-05-02
11:16
Leverantör e-faktura på bank
Tänker börja ta emot e-faktura på vår bank. Självklart måste jag registrera denna i leverantörsreskontran! Då jag godkänner fakturan på internetbanken för betalning, hur gör jag då i reskontran? Lägger jag fakturan som "autogirokund"??? För något annat alternativ (som tex e-faktura) finns ju inte att välja på? Vill ju inte ha upp den i filen jag skickar till banken.
Svara
6 SVAR 6

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-05-02
11:23
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-05-02
11:23
Du kan ju manuellt ta bort den från filen du skickar till banken
2017-05-02
11:31
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-05-02
11:31
Om man har massor med leverantörsfakturor i sin reskontra, så är det stor risk att man missar det. Och dubbelbetalningar är ju inte så roligt... 😞 E-faktura funkar ju på "andra företag" då jag skickar en hel del e-fakturor. Men ta emot gör jag inte riktigt än. Snigelposten är tyvärr väldigt osäker. Har fått fakturor som är förfallna och det vill jag undvika. Speciellt när det är från myndigheter!
2017-05-02
12:43
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-05-02
12:43
Men kommer dessa e-fakturor in i internetbanken eller går de till ekonomiprogrammet och får läsas in i levreskontran?
2017-05-03
04:44
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-05-03
04:44
till internetbanken

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-05-02
14:09
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-05-02
14:09
Så här kan du göra:
- I leverantörsregistret markerar du leverantören för autogiro.
- När du sedan registrerat fakturan, markerar du fakturan under Utbetalningar som Betalad (under Ändra datum m m, på den dag den betalas)
- När du skriver ut utbetalningsjournalen för den dagen, kommer denna faktura med den också, även om du blandar skickade med fil / manuella utbetalningar.
Däremot måste du komma ihåg att klicka bort bocken i rutan "Dölj autogiro/spärrade"
Svara
2017-05-03
04:45
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-05-03
04:45
Tack, det var just det jag undrade hur man förfar... 🙂
