Jag har kvittat en faktura med en kredit som båda är skapade detta bokföringsår, betalningen har jag däremot lyckats bokat in på föregående bokföringsår - alltså innan fakturadatumet. Detta är journalfört och låst. Hur rättar jag enklast till detta?
Bokslutet och årsredovisningen är inlämnat. Det finns ingen lösning att luta sig emot på den här sidan av året?
Bokslutet är visserligen granskat och gjort av en auktoriserad revisor, men de är inte mer än människor de heller.
Det var det som var min tanke, hur man går tillväga för att få ett snyggare år i år?
Kom ihåg att stämma av alla balanskonton per varje månadsskifte och gör helst balansbilagor i en sidoordnad redogörense (Excel) för att följa skillnaderna åt månad för månad. Då slipper du historier som dessa.
Med vänlig hälsning Lena
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.