Jag har en fundering som jag inte riktigt har lyckats komma på.
Det är såhär att vi handlar både inom Sverige och EU.
Inom Sverige så har vi ett kontonr som är 4010 och när det är från EU så ska de bokas på 4056. Konto 4056 är även ett konto som vi stammer av inför intrastat.
Min fråga är, var hittar jag/ändrar jag vilken product/artikel som har vilket kontonummer?
Tex så har vi en lev från England, vi har gjort en beställning på olika artiklar, och då kommer det upp både konto 4010 och 4056 när jag plockar upp följesedeln under leverantörsfakturor.
Har någon nån aning om var detta styrs?
Artikeln, leverantören, beställningen, följesedeln, konteringsmall?
Eller varför blir det så... 🙂
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.