Hej! Jag har upptäckt ett problem med min slutgiltiga skatt. För år 2012 (mitt första år som AB) bokade jag aldrig upp någon slutgiltig skatt i bokslutet. Dvs jag bokade ej mellan kto 2510, 2518 samt 8910. Jag har dock betalat in rätt skatt i tid till Skv. Men hur justerar jag denna bokning nu 2014 när jag upptäcker att jag har en öppen balanspost på den inbetalning jag gjorde till skv i mars 2014?
Då jag inte kan öppna böckerna för 2012 så antar jag att jag måste boka skatten i 2014 bokslut?