Hej
Har blivit lite rörigt. Har skickat faktura till kund och fått inbetalt på företagskonto. Kund har betalat fakturan 2 ggr. Är nu osäker på ur jag ska göra. Har bokfört dom extra pengarna på kredit övriga långfristiga lån 2390. Misstänker att det är fel. Hur ska jag bokföra detta om kunden väljer att 1. dra av på nästa faktura? 2. jag ska återbetala direkt? jag måste väl göra en kreditfaktura?
Dubbelbetalningar från kunder brukar jag boka på 2420 (förskott kunder).
Du ska inte skapa en kreditfaktura.
Om du betalar tillbaka beloppet så är det D2420/K1930
Om kunden drar av på en senare faktura så får du boka av den i kundreskontran mot 2420. Du kan då skapa ett nytt betalsätt (Förskott) som du lägger mot 2420.
Så då kan jag göra en korrigeringsverifikation och ändra från K 2390 till D 2420 och K 1930?
Jag har betalat tillbaka beloppet till kund idag så det kommer väl att synas på bankhändelser imorgon
Hur ska jag matcha den händelsen blir det K 2420 och D 1930?
Som du märker är jag väldigt ny på detta så ursäkta om det är lite dumma frågor
Mvh Carina
Om du har betalat tillbaka beloppet till kunden idag så behöver du inte göra ombokning till 2420 först.
Boka återbetalningen D2390 och K1930 så är saken ur världen.
Du behöver inte känna att det är dumma frågor. Om man inte frågar så får man ju inte veta 😊
Stort tack för hjälpen!
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.