Hej,
Har precis startat eget AB och gjort min första faktura, lön mm.
Nu har fakturan gällande tjänstepensionen kommit.
Två frågor som jag inte riktigt förstår:
1. När fakturan kommer, skall jag redan nu boka
2440 K
7412 D
2514 D (24,26% av premien)
7533 K (24,26% av premien)
2. Eller skall jag bara boka leverantörsfakturan med 2440 och 7412 och göra resten i samband med att fakturan betalts och skall bokföras eller kanske till och med årsvis?
Stort tack på förhand
//Marcus
Löst! Gå till lösning.
Det är valfritt, du kan mycket väl göra detta årsvis inför bokslutet då det kommer att debiteras tillsammans med bolagsskatten av SKV. Om du däremot vill ha en mer noggrann uppföljning av ditt bolags resultat kan du bokföra i samband med att fakturan bokförs.
Tack för svar,
Och när du skriver "i samband med att fakturan bokförs" menar du när jag lägger in leverantörsfakturan enligt min punkt 1 ovan?
Ursäkta en dum fråga, men det är första gången jag gör detta 🙂
Ja, just det - när fakturan bokförs.
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.