2017-12-06
12:54
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-12-06
12:54
Bokföra skatteåterbäring
Hej,
Mitt aktiebolag har nyligen fått skatteåterbäring på 63873 SEK. Hur bokför jag detta? Sedan tidigare har jag på bokföringskonto "1640 Skattefordringar" 64046,53 SEK på debet, vilket blir en skillnad på 173,53 SEK.
Med vänlig hälsning
Paul
Svara
6 SVAR 6

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-12-06
13:27
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-12-06
13:27
Du krediterar konto 1640 och debiterar konto 1630
Differensen upptäcker du nog när du jämför din skatteuträkning från föreg år med Skatteverkets
Mikael pettersson
Differensen upptäcker du nog när du jämför din skatteuträkning från föreg år med Skatteverkets
Mikael pettersson
Svara
2017-12-06
14:26
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-12-06
14:26
Hej! I mitt fall blir det då:
1640 K 64046.53
1630 D 63873
? D 173.53
Till vilket bokföringskonto hamnar differensen?
1640 K 64046.53
1630 D 63873
? D 173.53
Till vilket bokföringskonto hamnar differensen?
2017-12-06
16:21
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-12-06
16:21
Titta på ditt skattebesked och jämför med din egen skatteuträkning när bokslut gjordes och fordran på 64046,53 räknades fram, delar av kronor kan det aldrig bli så 3740 kommer delvis att bli inblandat
- ränta? Felräkning?
Mikael
- ränta? Felräkning?
Mikael
Svara
2017-12-06
17:35
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-12-06
17:35
Jag gjorde en felräkning när jag räknade ut skatten dessvärre. Eftersom det är en mindre summa, kan jag använda ett speciellt konto för detta, istället för att ändra i föregående års bokföring?

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-12-06
18:38
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-12-06
18:38
Då ska du debitera konto 8910 nu med mellanskillnaden
Du har för lite skatt bokfört på konto 8910 föregående år och jämnar ut det i bokföringen detta pågående år
Mikael
Du har för lite skatt bokfört på konto 8910 föregående år och jämnar ut det i bokföringen detta pågående år
Mikael
Svara
2017-12-06
19:12
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-12-06
19:12
Stort tack för hjälpen Mikael!
Med vänlig hälsning
Paul
Med vänlig hälsning
Paul
Svara
