Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra vidarefakturering resekostnader

Jag behöver hjälp med hur jag ska hantera vidarefakturering av resekostnader. Jag har ett uppdrag där jag säljer tjänster och i samband med det har jag resekostnader som ska vidarefaktureras min kund. Ett exempel: För ett uppdrag har jag sålt tjänster för 10000:- och haft en hotellkostnad på 1120:- inkl moms (1000:- ex moms) som jag har betalat med företagets betalkort.

 

Jag skulle vilja ha hjälp med:

1) Verifikation för betalning av hotell

Jag tror att jag ska göra:

Konto 1930: 1120:- Kredit
Konto 2641: 120:- Debet

Konto 5800: 1000:- Debet

Rätt?

 

2) Fakturan

När jag skapar fakturan ska jag fakturera 1120:- och sedan lägga på 25% moms eller fakturera 1000:- och lägga på 25% moms?

 

Alt 1: Hotellkostnad inkl moms

Tjänster 10000:-

Hotellkostnad 1120:-

Moms 2780:-

Att betala 13900:-

 

Alt 2: Hotellkostnad ex moms

Tjänster 10000:-

Hotellkostnad 1000:-

Moms 2750:-

Att betala 13750:-

 

3) Bokföring av fakturan

När sedan fakturan betalas vilket konto ska jag redovisa resekostnaderna på då? Ska det kvittas mot 5800 eller in på ett försäljningskonto 3xxx?

 

Tacksam för hjälp!

/Peter 

 

1 SVAR 1

Du kan läsa vad som gäller rent moms- och avdragsmässigt här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/utlaggochvidarefakture...

 

Lycka till!