Hej,
Tack för svar.
Vad betyder det, ska jag göra en manuell verifikation där jag använder mig av 8999 & 2019? Du har skrivit två varianter med "debet 8999 & kredit 2019" resp. kredit 8999 & debet 2019 vid VINST? Hur ska jag göra om det står 0,00 under kolumnen "Vid periodens slut" för konto 2019 i Balansräkningen? Eller menar du att jag ska göra konteringen med 8999 & 2019 innan jag läser av balansräkningen? Ändras summan för 2019 i balansräkningen då?
Och hur skulle jag göra om jag hade haft en förlust?
Om jag ska göra detta som en manuell verifikation innan 2019 nollställs mot 2010 (och inte innan balansräkningen läses av) så blir det ju ingen skillnad när jag nollar ut 2019 mot 2010, det kommer fortfarande stå att "summan kan inte vara noll" när jag ska bokföra verifikationen?
Tack igen!
*sliter mitt hår* 😄