Vi producerar en dryck hos ett finsk producent i Finland, efter produktion skeppas drycken till Sverige.
Vi köper bl.a. råvaror från Tyskland som levereras direkt in till den finska producenten och på den tyska fakturan är VAT 0 och jag bokför på D4056 Inköp Varor EU 25% och lägger på 25% moms på D2645 Ingående moms utland, räknar ut 25% moms på K2615 Beräknad moms varuförvärv EU, det är ju rätt enligt skatteverket. (Varurvärdet bokför jag ju på 2448 också på Leverantörsskulder).
Nu har vi köpt en råvara från en finsk firma, de levererar in råvaran till den finska producenten, den finska firman lägger på finsk VAT när de fakturerar oss. Enligt dom är det rätt sätt att göra och det säger Skatteverket också. Varan omsätts i Finland och då ska finsk moms debiteras.
Hur ska detta bokföras då? Tacksam för hjälp.