Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

S G___
MEDLEM

Försäljning av fastighet

Hej!

Företaget sålde i januari en fastighet, där vi i januari fick in dellikvid och nu i feb har vi gjort en låneinbetalning på det som var kvar av skulden  (konto 2350). 

Hur bokar jag dessa båda sakerna så det blir rätt?

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

På dagen för försäljningen bokar du upp affären och får då en fordran på köparen antingen i form av en faktura - konto 1510 debet - eller annan fordran konto 1680 debet.

När dellikviden kommer krediterar du ditt fordringskonto och debiterar ditt likvidkonto.om likviden sedan används för att amortera lån bokför du den betalningen kredit likvidkonto och debet ditt lånekonto 2350.

Mikael