Hej,
vi hade en tvistig leverantörsfaktura från förra året som inte lades i leverantörsreskontran. I september i år fick jag klartecken att betala den. Då bokförde jag den i A serie inte via lev. reskontran:
1930 K 4610
2641 D 922
5613 D 3688
Idag (oktober) fick jag pengar tillbaka från leverantören. Hur ska jag göra nu? Skapa ny A verifikation utan koppling till den gamla eller hur göra?