Gör så här:
Bolag 1 får fakturan från leverantören.
Dra momsen som vanligt och lägg kostnaden under 4590 = Kostnader att vidarefakturera.
Vid månadens slut, ta ett kontoutdrag på 4590 för månaden.
Fakturera Bolag 2 och lägg intäkten under 3563 = Fakturerade kostnader till andra koncernföretag (momskod 05 = 25% moms)
På det här sättet, gör du enbart en vidarefakturering per månad och lägger det utskrivna kontoutdraget (4590) som ett faktureringsunderlag.
På det här sättet, behöver du inte ta kopior på alla fakturor och krångla utan du gör en sammanställning enbart en gång i månaden, vilket gör det hela mer hanterbart.
Med vänlig hälsning Lena