
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-01-23
11:35
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-23
11:35
Motkonto till värdering byggnad
Byggnader (anläggningstillgångar) som nu är färdigbyggda och värderade konterar jag i typ kto 1111. Men hur bokför jag kto i kredit? Jag har bokfört alla kostnader under byggtiden, men förstår inte hur jag ska göra med värderingen. Debet kto 1111 Kredit?
Svara
1 SVAR 1

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-01-23
11:49
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-01-23
11:49
Du krediterar det kostnadskonto du använt när du bokförde under byggtiden.
Svara
