Hej, Ny i programmet och ska flytta över IB. Hur gör jag med periodiseringarna? Det som kommer in i filen är ju bara transaktionerna men systemet vet ju inte hur det ska periodiseras. Måste jag kreditera beloppen och boka om dem?
De ingående balanserna fylls i/låter du vara som de är i filen. Det som krävs att att man manuellt omför beloppen i det nya året sedan Dvs skapar manuella verifiaktioner som vänder bort periodiseringarna i det nya året.