Hej!
En ny kund som jag bokför åt har några gamla leverantörsfakturor (från 2014...) som ej ska betalas. De ska alltså bort ur leverantörsreskontran och det är inga problem, men hur gör jag med konteringen? Kan jag boka bort dem mot kostnadskontona som använts när fakturorna registrerades? Och ska jag då också boka på momskontot kredit och rätta momsdeklarationen för 2014?
Eller ska jag, som någon jag frågade föreslog, boka de gamla skulderna, som nu avskrivits, som en intäkt? Och då inte bokföra någon moms?
Tacksam för snabbt svar 🙂 !
Hälsningar
Marie