Vi har fått en faktura som vårt moderbolag egentligen skulle ha. Jag har fått i uppgift att vidarefakturera detta, men undrar hur jag bokför kostanden i vårt bolag för att det inte ska belasta kostnad och försäljning allt för mycket.
Jag har i ett annat bolag jobbat med ngt som de kallade push där kostnad och intäkt bokades mot 1680. Är det ok att göra så, eller finns det en bättre lösning.