2025-02-02
20:10
Tusen tack. En dum fråga, jag har runt 10 000 på konto 2510 från förra året, vad betyder det? /Jack
... Visa mer
2025-02-01
12:53
1Gilla
Hej Min tillgodoförd debiterad preliminärskatt är 47 400 Min slutliga skatt är på 35 000 Jag har bokför som följande: 1630 D 47 400 2510 K 47 400 Sedan 1630 K 35 000 2510 D 35 000 Räcker detta? Jag märker att konto 2510 stämmer inte. Behöver jag göra något mer? Och så klart när skillnaden kommer in till skattekonto så överför jag 1630 K 12 400 1930 D 12 400 Mvh Jack
... Visa mer
2024-05-29
08:38
Tusen tack. När jag gör detta så får jag 4 olika varningar. Flera av de raderna är tomma. Förändringar i eget kapital Raden 'Rörelseresultat' i kolumnen '2023-01-01 - 2023-12-31' (0) stämmer inte med raden i resultaträkningen (147 069). Raden 'Rörelseresultat' i kolumnen '2022-01-01 - 2022-12-31' (0) stämmer inte med raden i resultaträkningen (132 089). Raden 'Balansomslutning' i kolumnen '2023-01-01 - 2023-12-31' (0) stämmer inte med raden i balansräkningen (218 326). Raden 'Balansomslutning' i kolumnen '2022-01-01 - 2022-12-31' (0) stämmer inte med raden i balansräkningen (226 136).
... Visa mer
2024-05-28
08:22
Jag får en varning när jag ska signera årsredovisningen som säger Raden 'Belopp vid årets utgång' i kolumnen 'Balanserat resultat' (139 167) stämmer inte med raden i balansräkningen (9 167). Vad kan detta bero på? Mvh Jack
... Visa mer
2024-04-13
18:30
Efter kontrollerna för års avslut 2023, startade jag "Visma ekonomi och deklaration, årsredovisning" för att fortsätta med min årsredovisning. Men programmet säger "Tidigare år inte låst" och visar 2022. och alla fönster visar 2022. Men 2022 är redan löst och inskickat. Det verkar att det finns ett fel, se ruta 5. Hur går jag vidare, med 2023
... Visa mer
2024-03-02
20:18
Jag har räknat fram rätt summa på 2510. Felet har kommit till under flera år, och flera fel-bokföringar på kontot. Kan man bara bokföra bort skillnaden på konto 8920 eller något annat. Skillnaden är alltså 33 962 kr. Jag vill förtydliga att skatten är betalt och jag har fått alla kontroll uppgifter från skatteverket. Detta är endast bokföringstekniskt fråga.
... Visa mer
2024-03-02
13:04
Hej, När jag jobbade med år 2023 avslut. Upptäckte jag att summan på konto 2510 är felaktigt. Nu är den på 77 445. Men när jag går tillbaka och räknar för hand allt som bör belasta 2510 kontot så summan bör vara för 2023: 43 483 kr. Min fråga är hur rättar jag till detta för år 2023. Vilken konto kan jag bokföra skillnaden på?
... Visa mer
2024-02-25
10:29
Tusen tack, 2518 ska jag börja använda från 2024. Men är det möjligt att hålla oss till 2510 för 2023, dvs hur skulle ditt svar se ut om vi bara har 2510 att jobba med. Mvh Jacques
... Visa mer
2024-02-25
09:40
Sorry, Slutlig skatt ska vara: 1630 K 2510 D och inte som jag skrev oven.
... Visa mer
2024-02-25
09:38
Det lite oklart för mig vilka händelser som bokförs på 2510 kontot. Det står lite olika här och där. Här kommer vad jag vet: När skatteverket drar skatt från skattekonto: 1630 K och 2510 D Tillgodoförd preliminär skatt: 1630 D 2510 K Slutlig skatt: 1630 D 2510 D Är det något mera? På ett annat ställe står det också När skatteverket sätter in skatteåterbäringen på kontot: 1630 D och 2510 K Behövs verkligen detta? täcks det inte av punkterna ovan med slutligt skatt och tillgodoförd preliminär skatt?
... Visa mer
2024-01-31
11:08
På mitt skattekonto har jag fått följande för 2023, jag har aktiebolag Slutlig skatt (-33 843) Tillgodoförd debiterad preliminärskatt (47 436) Utbetalning (-13 593) Frågan är bokför jag dessa. Jag har gjort följande: 1630 D 47 436 2510 K 47 436 1630 K 33 843 2510 D 33 843 Men frågan nu är utbetalningen på -13 593 ska det vara; 1630 K 13 593 2510 D 13 593 Eller 1630 D 13 593 2510 K 13 593 och varför?
... Visa mer
2023-06-10
15:13
Under förra årets balansräkning, hittar jag posten
2890
Övriga kortfristiga skulder
-8,00
0,00
-8,00
Jag försökte i år att bli av med detta, genom att sätta in 8 kronor på företagskonto och sedan kvitta skulden. Men det var inte så lätt. Hur gör jag för att få bort detta från årets balansräkning?
... Visa mer
2022-03-07
13:56
Tusen tack! Stämmer 3041 har en momskod kopplat till sig. Men när jag tar bort koden, och jag skapar en ny momsverifikation, så är "Momspliktig försäljning som ej ingår i annan ruta" har blivit högre, alltså summan på 10145 har lagts på detta och momsen har inte ändrats. Jag har ändrat genom att i verificationen och raden "3041 - Försäljn tjänst 25% sv", jag tar bort texten i kolumnen Momskod och sparar.
... Visa mer
2022-03-06
12:49
När jag tar ut momsredovisningen för 2021 får jag en varning att summan inte stämmer. Följande har hänt, en felaktigt verification som jag rättade 2021!! År 2018 1790 - 10145 D 3041 - 10145 K År 2019 1930 - 12 682 D 3041 - 10145 K 2611 - 2536 K År 2021 1790 - 10145 K 3041 - 10145 D Jag har redan redovisat moms 2019. Men när jag genererar moms redovisningen för 2021, så räknar den ett högre belopp (2536 kr mera). Hur rättar jag till Momsen också?
... Visa mer
2022-01-16
22:09
2020 fick jag en avgift på 1900 kronor som jag trodde att man kunde dra från Friman (jag har AB) men efter frågor visade sig att jag inte kunde dra av beloppet. Jag gjorde två verifikationer (innan jag viste att man kunde dra av) 1930 Kredit 1900 2890 Debet 1900 Men sedan efter svaret på att jag inte kunde dra av 1930 Debet 1900 2899 Kredit 1900. Observera 2899 och inte 2890 Av misstag. Detta finns nu med i balansräkningen för året som 2899 övriga kortfristiga skulder. Hur blir jag av med detta?
... Visa mer
2022-01-16
15:37
Jag har AB och hittade följande när jag håller på att förbereda avslut för året. Att det finns en post som har hängt med sedan 2018 vilket är 1790 Debet på 11 212,75 kronor. 3041 Kredit på 11 212,75 Denna post är felaktigt och jag undrar om det finns ett sätt att ta bort den från årets resultat. Detta har hängt med som Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i årets preliminär balansräkning.
... Visa mer
2021-03-24
17:06
Jag har en AB. Jag köpte en dator 2019, för 11995, men skrev inte av den direkt. Jag tänkte skriva av den år 2021. Hur gör jag? Jag bokförde 2019 enligt: 1930 : 11995 Kredit: 1251: 9596 Debet och 2641: 4657 Debet.
... Visa mer
2020-03-04
08:02
1Gilla
Tusen tack för alla tips, jag kontaktar supporten för årtalet. Mvh
... Visa mer
2020-03-02
16:52
Hej igen, Som det ser ut så datumet är fel på balansräkningen, se bild det står 2019 på båda två kolumnerna. Kan det vara orsaken till felet, då programmet inte tar med förra årets resultat? Eftersom meddelandet jag får från programmet är" Just nu anges totalt eget kapital vid årets utgång i balansräkningen till 275 489. I förvaltningsberättelsen anges motsvarande till 365 671. Kontrollera att rätt värden är inlagda på fliken Eget kapital på sidan förvalltningsberättelse" Som sagt, jag har inte ändrat något manuellt, det är programmet som har kopierat allt och fyllt i allt. Skillanden mellan 365 671 - 275 489 är 90 182 vilket är förra årets resultat.
... Visa mer
2020-03-02
12:27
Tusen tack för svaret, angående åretsresultat på rätt konto, då jag har visma deklarationsdelen så står det att programmet gör det själv och jag behöver inte göra det manuellt. Angående utdelning, har inte lämnat utdelning under 2019, men det kommer att beslutas på årsmötet att utdelningen på 100 000. Men det betalas 2020, måste jag bokföra detta för år 2019 eller först på år 2020? Tusen tack.
... Visa mer
2020-03-02
07:30
Hej,
När jag försöker att skapa årsredovisning för mitt företag AB, så för jag "Förändring av eget kapital stämmer inte med balansräkningsgrad".
Alla andra tidigare steg är helt rätt. Jag har inte ändrat i några siffror på egen hand, utan allt är från programmet.
Vad är problemet tror ni?
Tack på förhand.
... Visa mer
2020-01-21
20:11
Hej, Har AB och ska betala 3000 kronor i kvarskatt för 2018. Jag har betald detta i början av 2019, frågan är hur bokför jag detta? På något sätt måste jag visa att detta avser år 2018 skatter. Mvh
... Visa mer
2019-02-11
15:11
1Gilla
Hej Tusen tack för svaret. Jag har bokat manuellt. Kan man göra på samma sätt? De hundra kronorna bokade jag på 2440. Mvh
... Visa mer
2019-02-10
10:14
1Gilla
Jag har bokfört en leverantörs skuld av misstag på 2018 som följer, det rätta att bokföra det på 2019. 2440 K 100 kr 5800 D 80 kr 2641 D 20 kr. Jag försökte att ta bort det med korrigeringsverifikation enligt: 5800 K 80 kr 2641 K 20 Kr Men själva bokföringen på 2440 finns kvar. Då års-avstämningen för reskontror stämmer inte då den säger att saldot på 2440 och summan på obetalda lev faktorer inte stämmer. Hur får jag bort denna? Tusen tack på förhand.
... Visa mer