2024-09-13
14:28
Tusen tack! /Isabella
... Visa mer
2023-04-25
13:15
2 Gillar
Hej Jag tycker att detta är en situation som "tillåter" upplåsning så att du kan göra korrigering och skicka in en korrekt momsredovisning. Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer
2022-12-08
15:38
Hej!
Tack för din fråga. Ja jag skulle säga att du kan bokföra detta mot ett 46XX konto i och med att du sedan vidarefakturerar detta till dina kunder. Man brukar normalt sätt bokföra vidarefakturerade kostnader mot ett 35XX konto eftersom detta inte är någon intäkt som tillhör din kärnverksamhet och din normala försäljning utan är något utöver. Om allt annat är rätt så kan du bara göra en omföringsverifikation där du kan flytta beloppet från 3042 i debet och mot ett 35XX konto i kredit. Det är dock främst för att hamna under rätt rubrik i resultatrapporten som det spelar någon roll, eftersom båda är intäktskonton så om du bokfört många under året så bör du kunna fortsätta året ut och sedan bokföra det mot ett 35XX konto istället nästa räkenskapsår om du skulle vilja. Hur man kan tänka kring moms vid vidarefakturering kan du läsa om här och här.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2022-02-08
13:37
1Gilla
Hej, Tycker att du kan ha den kvar på 1684. Det är ju att se som ett förskott till Leverantör och du har ju en fordran på leverantören på bokslutsdagen. //Carina
... Visa mer