2025-06-17
14:48
Hej Om vinsten var 6 762,73 så får du göra denna kontering för att justera detta nu. Lägg in den via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 8999 Debet 31 113,46 2099 Kredit 31 113,46 Beloppet har jag fått fram genom att ta 6762,73 + 24 350,73 ? 31 113,46 -24 350,76 + 31 113,46 = 6 762,73 /Joachim
... Visa mer
2025-04-23
10:51
Hej Du gör en ombokning av de 25 000 via bokföring > verifikationer > Ny verifikation. 1930 kredit 25 000 1940 Debet 25 000 /Joachim
... Visa mer
2025-04-23
10:45
Tack för snabb återkoppling.
... Visa mer
2024-11-27
15:59
Hej På flygbiljetter och deras avgifter är det i princip aldrig någon moms så framgår inte någon moms så lägger du bara hela den betalda summan på t ex konto 5800 helt utan moms. På kostnader som förbrukas i utlandet är det samma sak dvs ingen moms skall redovisas. Utan kostnaden bokförs bara upp i sin helhelt på kostnadskontot som kosntaden avser. /Joachim
... Visa mer
2024-11-27
15:58
Hej Du bokför det på följande sätt Helt utan moms. 1930 Kredit (Summan du betalt) 5800 Debet (Samma belopp) /Joachim
... Visa mer
2024-05-17
12:56
Hej Du lägger in en manuell verifikation där du omför 2022 års resultat till balanserat resltat. Konteringen skall se ut på följande sätt och du lägger in den på datum 2023-01-01 med texten omföring av 2022 års resultat. En vinst i 2022 ser ut på detta sätt 2099 Debet (2022 års resultat) 2091 Kredit (2022 års resultat) En förlust bokförs på samma sätt men då vänder du på debet och kredit. /Joachim
... Visa mer
2024-04-16
09:32
Hej Då resultat är det som lämnats in till bolagsverket så kan du gå in och låsa upp 2022 och kompletter 2022 med resultatet så det förs över till 2023 i eEkonomi som en ingående balans. /Joachim
... Visa mer
2024-04-11
12:52
1Gilla
Hej Registrera aktiekapitalet i Ingående balans första räkenskapsåret: Debet 1930 25 000 (eller det bankkonto där pengarna sattes in) Kredit 2081 25 000 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-09
09:06
Om det är en faktura från Visma för programvaran är det inte omvänd moms. Du bokför kostnaden på 5420 Programvaror och den ingående momsen på 2641.
... Visa mer
2024-04-05
09:42
1Gilla
Hej Då tjänsten (hotellvistelsen) förbrukats/använts i ett annat land så är det helt korrekt att ingen moms alls skall redovisas på detta. Konteringen som skall vara gjord för den kostnaden skall se ut på följande sätt.
Den bokföringen du gjort behöver du skapa en korrigeringsverifikation på för att rätta till den. /Joachim
... Visa mer
2024-01-09
09:44
Hej Om beloppet för dessa två kostnader tillsammans inte överstiger 5 000 kr så behöver du inte periodisera dessa utan kan bokföra dem precis som vanligt i 2024. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2024-01-02
10:07
Hej @AndEng
För att få rätt saldo på ditt bankkonto behöver du göra en manuell verifikation och vända på den ursprungliga verifikationen när du förde över aktiekapitalet från bankkontot till konto 2081. Men sedan hade du behövt kontakta supporten för att kika vidare på debet-/kreditposten på 25 000kr under Kassa- och Bankhändelser. De kan koppla upp sig mot din skärm och felsöka vidare.
Välkommen att kontakta supporten.
// Anton
... Visa mer
2023-11-15
15:40
Hej Du bokför dessa återbetalningar som du fått mot samma konto som du bokfört kostnaden på från början. Om du t ex lagt kostnaden på 5800 resekostnader och 2641 ingående moms så bokför du även återbetalningen mot 5800 och 2641. Du vill reducera dina resekostnader och ingående moms med beloppet som du fått återbetalt.
... Visa mer
2023-09-19
09:28
Hej Då det inte är någon bokföring som skall ändras utan enbart kompletteringar av datum och underskrifter så är det inte några problem. Då jag ej vet vilket av programmen Visma eEkonomi deklaration/årsredovisning eller skatt och bokslut pro du använder så skriver jag hur du öppnar upp ett år i båda. * Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning Öppna det år som skall justeras och Klicka på Årsavslut > Gör färdigt och lås.
* Skatt och bokslut Pro
Öpnna skatt och bokslut Pro. På startsidan hittar du dina räkenskapsår och kan där låsa upp året om det är låst.
Önskar dig en fortsatt din dag Joachim
... Visa mer
2023-05-02
10:10
Hej!
Du kommer behöva korrigera de verifikationer som innehåller dessa momskoder och ändra till de rätta momskoderna istället, så att de hamnar rätt i din momsrapport. Hur du korrigerar verifikationer kan du läsa om här. Det låter som att du kanske behöver även kontrollera momskoden för försäljningen och inte bara momskoden på dina momskonton. Om försäljningen skall hamna i ruta 05 så skall intäktskontot som använts på verifikationerna som orsakar avvikelsen ha momskod 05 med momssatsen som passar försäljningen. Om du menar att du använt 05 (25%) och 05 (12%) på 26XX konton så blir detta felaktigt, eftersom momskoden 05 är till för försäljningen så att den hamnar i rutan för momspliktig försäljning. Motsvarande momskod för utgående moms 25% är 10 och utgående moms 12% är 11, så du bör nog kontrollera de 42 verifikationerna som du säger orsakar avvikelsen i momsrapporten.
Ha det fint.
Josefine
... Visa mer
2023-04-26
15:16
2 Gillar
Hej I Registreringsbeviset som utfärdats av Bolagsverket finns angivet dels: 1. Registreringsdatum 2. Räkenskapsår = Kalenderår Om Registreringsdatum är 2021-12-31 ska ditt första Räkenskapsår vara 2021-12-31 -- 2022-12-31 (förlängt). Du får justera i Visma och lägga 2021-12-31 som startdatum. Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer
2023-04-18
10:56
Bokför utbetalningen på konto 1680 och återbetalningen på samma konto.
... Visa mer
2023-03-21
15:31
Hej!
Tack för din fråga. Om jag förstår dig rätt så har du skickat en kreditfaktura i 2022 men inte återbetalat och har två st fakturor i 2023 som du skulle fått betalt för men som istället drogs av på den kreditfakturans belopp som kunden hade tillgodo? I sådana fall så bör du lägga in kreditfakturan med datum i 2022 och de andra två debetfakturorna i 2023 för det första. Sedan så blir arbetsgången som nedan:
Bankhändelse på 2500 kr pengar in.
Matcha först mot debetfakturan, 11 000 kr, se till att hela fakturan blir slutbetald så det inte blir delbetalning
Belopp kvar att stämma av slår över på -8 500 kr. Matcha mot kreditfakturan, -12 500 kr, se till att hela fakturan blir slutbetald så det inte blir delbetalning
Beloppet kvar att stämma av slår åter över på plus 4 000 kr. Matcha mot debetfakturan, 3 750 kr
När du gör på detta sättet så blir belopp kvar att stämma av 250 kr, så kanske att du råkat skriva fel belopp i tråden eller så bör du undersöka om det kanske saknas någon del som behöver kompletteras? För vad jag kan se så har kunden betalat in 2 500 och hade tillgodo 12 500 dvs 15 000 totalt, men de två fakturorna som ställdes ut i 2023 är enbart på 14 750 kr dvs verkar som att kunden betalt in 250 kr för mycket.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2023-03-20
12:53
Hej @AndEng
Slå gärna en signal till supporten så ska vi kika på hur det ser ut hos dig. Tacksam om du uppdaterar tråden sedan så jag vet att det har löst sig för dig.
Välkommen att kontakta supporten
//Tinna
... Visa mer
2023-03-20
12:41
1Gilla
Hej 1. Lås upp perioden och registrera eller 2. Registrera Bankhändelsen 2022-12-31 eller 3. Registrera händelsen 2023-03-20. Då får du periodisera kostnaden 2022-12-31: Debet Bankkostnader Kredit 2990 och göra en notering i avstämningen av 1930 att det diffar på 864 kr Föredrar alternativ 1. Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer