2024-07-25
18:44
Hej! Jag har betalat in preliminärskatt från mitt privata konto till skatteverket en gång. När jag ska bokföra detta, ska jag göra det mot 2893 skulder till närstående och sen 1630 i debet? Och sedan då matcha skattehändelsen mot detta? Jag har AB.
... Visa mer
2024-07-25
18:03
Ja jag får väl göra det, det var bara att jag verkligen ville lösa detta idag och kom på det precis efter att supporten stängde 15.30. Men om någon nu kan förbarma sig, här är mitt förslag: Är det fel att låsa upp 1930 för manuell verifikation (såg att man kan göra det i inställningar), lägga till en verifikation där 5000 kr dras från 1930 till 1630, sen gå in på skattekontot och lägga till en ny skattehändelse med insättning av 5000 och sedan matcha dessa två händelser mot varandra? (Och sen likadant igen för den andra transaktionen) . Tack och förlåt! 🙂
... Visa mer
2024-07-25
15:50
Hej! Jag upptäckte vid avstämning av mitt skattekonto 1630 att jag hade glömt att bokföra två st inbetalningar av preliminärskatt från mitt företagskonto till skattekontot (detta var innan jag hade bankkoppling). Hur rättar jag lättast till detta? Jag tänkte göra ny manuell verifikation i konto 1930 men då kom meddelandet "Kontot är låst för manuell bokföring" och då blev jag osäker. Hoppas någon kan hjälpa mig! Vänliga hälsningar, Amanda
... Visa mer
2024-07-25
10:08
Hej! Jag använder faktureringsmetoden och har skickat en faktura till kund i november 2023 som sedan betalades i januari 2024. Då har ju en verifikation skapats när fakturan skickades i november och en verifikation skapats när betalningen kom in i januari. Behöver jag göra någon periodisering för att intäkterna ska hamna på rätt sida om året eller räcker det som det är i och med att fakturan bokförts under 2023? MVH Amanda
... Visa mer