2024-08-19
21:01
Tack så mycket Joachim! Nu har jag äntligen löst detta (tror jag), om inte hör jag av mig igen 🙂
... Visa mer
2024-08-01
10:50
Toppen, tusen tack! En liten följdfråga, hur ska jag bokföra den betalda fakturan, under vilka konton osv? Allt gott, Jim
... Visa mer
2024-07-23
12:11
Hej! Jag har precis beställt en dator till mitt AB, då jag är arkitekt och använder mig av tyngre programvara köpte jag en dator som kostar över halva prisbasbeloppet för 2024, den gick på 31 192 ex moms. Kan även tillägga att datorn är tydligt riktad till arkitekter och andra kreativa branscher som är i behov av mycket prestanda, tänker i relation till skatteverket. Då mitt AB är nystartat för i år ska jag betala en förskottsfaktura (denna är ännu inte betald). Jag har sökt runt lite på forumet kring hur man gör en avskrivning, men skulle gärna ta hjälp med hur man gör i mitt specifika fall - är som många rädd för att göra fel. Har även inte riktigt greppat hur man avgör tiden för avskrivningen, 3 eller 5 års tid. All hjälp uppskattas! Allt gott, Jim
... Visa mer
2024-07-04
21:51
Jag har även i någon form av panik lyckats korrigera fakturan, och nu har jag plötsligt dubbletter med positivt kontra negativt värde... all hjälp uppskattas enormt!
... Visa mer
2024-07-04
21:30
Hej! Jag har nyligen fått en faktura från visma som avser utskick av digital faktura via kivra och visma lön direkt I den står 2440 - Leverantörsskulder / -144 2641 - Debiterad ingående moms / 28,75 och sedan hålls en tredje kolumn fri för inmatning Jag har redan betalt via handelsbanken, men visma har inte förstått (trots bankkoppling) att det här är gjort, då andra utbetalningar skedde samma datum. Vad ska jag mata in i tredje kolumnen för att få detta rätt? Allt gott, Jim
... Visa mer
2024-06-30
12:59
Tusen tack! Jim
... Visa mer
2024-06-30
12:30
En följdfråga på samma tema, i samband med frågan upptäckte jag att jag bokfört en tidigare förflyttning av mina momspengar på handelsbanken till fel konto bokföringskonto - 1930 kredit (12 880kr) / 1910 debet (12 880kr), som då behöver justeras posten till 1940. Hur korrigerar jag den här verifikationen på korrekt sätt? Väldigt tacksam för hjälpen!
... Visa mer
2024-06-30
12:13
Underbart, tack så mycket för snabb respons!
... Visa mer
2024-06-30
12:04
Hej! Jag undrar lite över bokföringen kring mina "momspengar", på handelsbanken har jag öppnat upp ett konto på mitt företagskonto dit jag för över momspengarna som jag i slutet av året ska skicka vidare till skatteverket. Visma upptäcker detta och den bokförda balansen blir fel, jag gissar att jag i Visma ska skapa ett nytt konto under "kassa och bankkonton", men vad ska det här kontot heta samt ha för inställningar - för att undvika problem i slutet av året? Allt gott, Jim
... Visa mer
2024-05-21
22:36
Hej Lovisa, Tusen tack för så snabbt och tydligt svar, enormt uppskattat! Allt gott, Jim
... Visa mer
2024-05-21
20:50
Hej! Jag har stött på ett litet problem kring bokföringen av min första preliminära f-skatt Jag inledde det hela med att ladda ner en SKF-fil från Handelsbanken, och bokförde flytten av mina pengar från Handelsbanken till skattekonton "INTERNET BET 1" (1930 kredit / 1630 debet), med datumet 2024-05-06 Sedan får jag två förslag från mitt skattekonto (som är synkat med Visma eEkonomi), en med namn "debiterad preliminärskatt" (24-05-13) och en med namn "inbetalning bokförd 240506". Den förstnämnda bokför jag med 1630 kredit / 2510 debet - men frågan som lyder, vad gör jag med den andra "inbetalning bokförd 240506"? I mitt huvud känns den helt överflödig och alla "mallar" man hittar nämner ingenting om detta - bör jag bara radera den? Tack på förhand, Jim
... Visa mer