2025-03-20
09:56
Hej Om bokslutet är gjort och inskickat för det året skall du inte låsa upp året. Då får du istället lägga in en kreditfaktura med samma information i 2024 eller 2025 beroende på vilket år det är som är låst. Dvs krediten lägger du in med datum i året efter. Sedan kvittar du kreditfakrturan mot den felaktiga fakturan. /Joachim
... Visa mer
2025-01-19
15:41
Hej Detta behöver du kontakta vår support om på 0470 - 70 62 00. Någon behöver skärmdela med dig för att kunna undersöka detta. /Joachim
... Visa mer
2023-06-14
09:50
Hej @Mapkus
Tack för att du skriver till oss i forumet. En anledning till att det har blivit bokfört mot 1910 skulle kunna vara att du har valt "kontant" inne på den anställda under fliken Lön.
Ett annat tips är att du kontrollerar hur det ser ut under Inställningar - Löneinställningar så du inte har valt Kassakontot 1910 för löneutbetalning.
Allt det jag beskriver ovan är sådant du bör se över inför kommande lönekörningar. För att slippa krångla och ändra det som redan är bokfört mot 1910 kan du matcha den befintliga banktransaktionen på Företagskontot mot "Överföring mellan egna bankkonton" och välja Kassakontot i den processen. På så sätt blir det ändå korrekt bokfört och pengarna har bara "mellanlandat" på kassakontot.
Vill du att vi visar dig i programmet är du alltid välkommen att slå en signal till mina kunniga kollegor på supporten.
Lycka till och ha en härlig dag //Tinna
... Visa mer
2022-01-18
22:22
1Gilla
Ok, tack. Jo jag har gjort en löpande periodisering, så då låter jag det vara bara ...
... Visa mer
2022-01-18
08:25
2 Gillar
Den obetald kvarskatten ska ligga i kredit på 2510 ända tills beloppet dras från skattekontot. Så du har tänkt lite för snabbt 😉 Så du krediterar inte 1630 förrän SKV drar beloppet.
... Visa mer
2021-11-26
09:12
1Gilla
Hej!
Tack för din fråga. Eftersom att det är ett så pass högt belopp och kan anses som en sorts förutbetald kostnad så säger regelverket att man behöver periodisera detta. I denna länken så kan du läsa lite om vad K2 regelverket säger kring att man skall periodisera leasingavgiften över leasingtiden i Kap 7 punkt 10.
Ha en fin helg!
/ Josefine
... Visa mer
2021-01-18
15:21
Hej!
Du har betalat med skatt och företaget har betalat arbetsgivaravgifter för detta.
Som jag tolkar det kan företaget lämna in nya arbetsgivardeklarationer för perioden och att du som privatperson kan ansöka om omprövning av inkomstdeklarationerna.
Hade jag varit du hade jag kontaktat Skatteverket för att ta reda på vilka uppgifter de behöver från företaget och dig, därefter hjälper vi dig gärna! 🙂
I vanliga fall vid återbetalningar så lägger man samma kontering fast med omvända tecken.
... Visa mer
2019-03-05
13:29
Hej Mapkus, Uppdatera gärna tråden med infon från Skatteverket när du får den. Intressant! Ha det gott! /Sofia
... Visa mer
2019-02-13
12:21
1Gilla
Du ska ta reda på hos försäkringsbolaget hur stor del av premien som betraktas som förmån för den/de som kan nyttja försäkringen. Du ska bokföra löneskatt på premien för pensionsförsäkringen och ev premiebefrielsen - kolla det med försäkringsbolaget. Du ska bokföra arbetsgivaravgifter för den del av sjukförsäkringspremien som skall förmånsbeskattas. Mikaeli
... Visa mer
2018-10-20
15:05
3 Gillar
Hej Nej. På de kostnader du nämner har du full avdragsrätt för moms. Begränsningen (50%) gäller endast leasingavgiften. MVH Rolf
... Visa mer
2018-10-07
20:04
Hej! Jag skulle bokföra på 6991 eftersom garage är privat.
... Visa mer
2018-10-04
10:17
1Gilla
Ja du kan lägga in de ackumulerade avskrivningarna konto 1229 kredit och 7832 debet på samma sätt och med samma datum som alla andra siffror du matat in i det nya programmet vid uppstart. Nej du behöver inte vända alla avskrivningar som Visma har gjort, du kan nöja dig med att se vilket bokfört restvärde inventarierna har nu och jänföra det med det värde du tycker är rimligt nu. Mikael
... Visa mer
2018-10-02
06:45
2 Gillar
Fick svar från Visma om detta: "...likviditetsprognosen gör en uppskattning av tidigare mönster av utbetalningar & inbetalaningar. Det innebär dessvärre att den inte tar med alla verifikationer man bokför, utan försöker att känna av ett mönster som den därefter gör en prognos för."
... Visa mer
2018-07-27
05:56
2 Gillar
Hej Markus! Du kan också låta saldot på 2448 stå kvar och boka av mot det kontot tills Dina gamla lev.skulder är slutbetalda. Det är eEkonomis sätt att skilja på importerade lev.skulder, kan även vara bra för Din egen del. De nya leverantörsfakturorna Du hanterar i eEkonomi hamnar på konto 2440. Hälsningar Markus
... Visa mer
2018-07-22
07:28
2 Gillar
Ja du ska låsa enligt bokföringslagens regler. Inställningen av när det ska göras hittar du inder Inställningar.
... Visa mer