2019-02-03
15:22
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-02-03
15:22
Bokföra faktura för tjänstepension
Håller på att gå över till Visma eEkonomi Smart. Ska bokföra en faktura för tjänstepension men när jag ska göra det, så är konto 2514 inaktivt.
Ska bokföra detta:
2440 Leverantörsskulder - Kredit - 2 239,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader - Kredit 543,18
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar - Debet 2 239,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader - Debet 543,18
Finns det något smart sätt att lägga upp "mallar" att för en viss leverantörsfaktura så ska t.ex. denna löneskatt läggas upp?
Har liknande fall där leasing av bil ska bokföras och bara halva momsen är avdragsgill.
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 24-04-08
Svara
1 SVAR 1
2019-02-12
14:43
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-02-12
14:43
Hej jocke4u,
För att göra kontot aktivt kan du gå till Inställningar - Kontoplan sök på konto 2514 och klicka Redigera - bocka i rutan Aktiv - Spara.
Under Inställningar - Bokföringsförslag finns det även möjligheten att skapa upp egna bokföringsförslag som du kan använda vid manuella verifikationer och övriga uttag/insättningar. Där väljer du upp vilka konton som ska användas samt ett namn på bokföringsförslaget.
Bokföringsförslaget går inte att använda vid registrering av leverantörsfakturor utan när du skapar en leverantörsfaktura föreslår programmet samma bokföringskonton som användes vid den förra leverantörsfakturan för just den leverantören.
Ha en fin dag!
/Theodor
För att göra kontot aktivt kan du gå till Inställningar - Kontoplan sök på konto 2514 och klicka Redigera - bocka i rutan Aktiv - Spara.
Under Inställningar - Bokföringsförslag finns det även möjligheten att skapa upp egna bokföringsförslag som du kan använda vid manuella verifikationer och övriga uttag/insättningar. Där väljer du upp vilka konton som ska användas samt ett namn på bokföringsförslaget.
Bokföringsförslaget går inte att använda vid registrering av leverantörsfakturor utan när du skapar en leverantörsfaktura föreslår programmet samma bokföringskonton som användes vid den förra leverantörsfakturan för just den leverantören.
Ha en fin dag!
/Theodor
