Jag har eget AB och bokför enligt fakturametoden. Håller på att gå igenom föregående räkenskapsår och ser att jag bokfört betalningar av en konferens som vanligt mot K1930 , D7610. Kostnaden för konferensen översteg 5000 kr och datumen för konferensen var under nuvarande räkenskapsår, den var alltså betalad i förskott.
Bör jag boka om detta som en förutbetald kostnad alltså K1930, D1700 under föregående räkenskapsår och sedan boka bort den mot K1700, D7610 under nuvarande räkenskapsår?
Jag har inte bokfört någon moms för denna kostnad eftersom konferensen rangerades i och av ett amerikanskt bolag, men det kanske inte spelar någon roll.