- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Leverantörsfakturor
Hej, jag har lagt in leverantörsfakturor som är redan betalda och ej ska skickas till banken i programmet e ekonomi. Min fråga är hur tar jag bort att de är förfallna och ändra till betald. För nu står det att jag väldigt många förfallna fakturor som stämmer inte.
De flesta är redan matchade i bank händelsen.
Mvh Katarina
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej @Katarina3!
I första hand rekommenderar vi att du ångrar matchningarna mot bankhändelserna och istället matchar mot leverantörsfakturorna.
En annan lösning för att få dem betalda är att du går in på leverantörsfakturorna under Inköp - Leverantörsfakturor och väljer Åtgärder - Betala. Har du bankkoppling väljer du att betala mot Kassakontot. Därefter bokar du bort utbetalningarna från kassakontot, dvs du vänder på verifikationen som skapats från utbetalningen för att få den "nollad".
Den första lösningen är som sagt bäst i ditt fall för att göra det mindre rörigt i bokföringen, men du kan såklart använda den andra lösningen också 🙂
Återkom gärna om du har några funderingar eller om du behöver hjälp med något mer.
Trevlig helg!
/Tinne
