Ta ut ett kontoutdrag på 2611 fram till sista september (brytpunkten för momsen)
tag sedan ut ett kontoutdrag på 2641 (leverantörsmomsen) per sista september (brytpunkten för moms från leverantörsfakturor)
Sedan går du till funktionen för verifikationer och skapar en ny verifikation per den sista september:
2611 + summan av momsen 30/9 för kundfakturorna (som nu blir noll)
2641 - summan av momsen 30/9 för leverantörsfakturorna (som nu blir noll)
Differensen däremellan skall upp mot 2650 och den summan ska betalas ut.
När du betalat ut momsen till SKV, blir summan av kardemumman följande:
1930 - betalat momsbelopp
2650 + bortbokning av momsen
Det ser däremot ut som om du liggen en momsperiod efter, om du inte gjort momsen för kvartal två. Du måste göra samma grej som ovan med det kvartalet.
Med vänlig hälsning Lena
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.