Hej,
Jag har en kund som ej betalat sin vara på Tradera och fick beloppet 204,50 kronor krediterat som en kreditfaktura. Jag bokför mina försäljningar på tradera månadsvis, förenklad VMB.
Hur bokför jag denna återbetalning?
Mvh,
Chris
Hej
Jag förmodar att Tradera har dragit av de 204,5 från den summan som du fått utbetald och då bör det verkliga försäljningsbeloppet vara högre. Så adera de 204,50 till försäljningen.
/Joachim
Hej Joachim,
Tackar för din hjälp!
Jag har ett par frågor till som du kanske kan hjälpa mig med?
Jag ska göra min första momsredovisning vid årsskiftet och jag håller på och kikar på detta.
Använder mig av förenklad VMB och jag deklarerar moms en gång om året.
Jag kommer att ha ett mindre inköpsöverskott vid årets slut dvs en negativ vinstmarginal.
Hur är det tänkt att jag ska bokföra detta? Jag har en manual men den är något bristfällig...
Räcker det med att göra så här?
Jag bokför skillnaden mellan 3220 minus 4220 som
K 4222 (inköpsöverskott från föregående år)
D 4220
Eller måste jag först boka om inköpsöverkottet?
D 4221 (inköpsöverskott)
K 4220
Och sedan flytta det till nästa år?
K 4222 (inköpsöverskott från föregående år)
D 4220
Jag har momskod 07 (25%) satt på 3220 och 4220 men borde jag då inte ha den momskoden på 4221 och 4222 också i så fall?
Mvh,
Chris
Hej
Du gör i bokslutet följande bokföring av underskotten.
4220 Kredit (Underskottet)
4222 Debet (Underskottet)
Denna kontering vänder du sedan bort tvärtom på första datumet i det nya året.
4220 Debet (Underskottet)
4222 Kredit (Underskottet)
Det skall inte vara någon momskod på något av dessa konton du använder för inköp eller försäljning av VMB varor. Momsen skall enbart redovisas på ett överskottskonto och det kontot som skall ha momskod är 3030 Positiv VMB 25%.
/Joachim
Hej Joachim,
Tackar för ett bra svar!
Om jag nu nästkommande år har ett försäljningsöverskott hur går jag då tillväga när jag bokför detta på konto 3030?
Aha ska jag inte ha några momskoder på 3220 och 4220? Det trodde jag...
Det leder till nästa fråga jag hade till dig.
Jag har gjort 25 köp och sälj som jag bokfört i programmet via antingen 3220 eller 4220 och jag har nu 25 stycken avvikelser i min momsredovisning. En på varje verifikation. Programmet vill räkna ut vanlig moms 25% på dessa verifikationer. Så om jag tar bort momskoderna på konton 3220 samt 4220 så kommer denna avvikelsen att försvinna?
Så då är denna länken med momskoder inte aktuell längre?
https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Forenklad-vinstmarginalbeskattning/m-p/90373
Mvh,
Chris
Hej
Den länken stämmer inte helt när det fäller förenklad VMB.
Du skall hantera det på detta sätt. När en momsperiod är slut så tar du saldot på 3220 - saldot på 4220 vilket då ger det överskottet.
Det överskottet gör man sedan en omfördelning av så att moms redovisas på detta sätt.
Enbart konto 3030 som skall ha momskod av inköps och försäljningskontona. Annars fördelas moms både på inköpen och försäljningen vilket inte blir korrekt eftersom det enbart är en eventuell vinst/överskott det skall beräknas moms på.
/Joachim
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.