Hej,
Hur gör ni andra som använder er utav återrapportering inbetalningar på fil när kunden har betalt två fakturor i samma betalning?
Låt säga att de betalt faktura 1, 50 000kr och faktura 2, 100 000kr och döpt betalningen på 150 000kr till "1 och 2".
Systemet hittar då inte rätt faktura och manuellt kan jag bara ändra det till att betalningen bara hör till en faktura. Väljer jag då faktura 1 så får jag ett utgående saldo på -100 000kr. Hade varit bra om man kunde dela upp betalningen på flera fakturor. Eller är det bara jag som inte fattat hur man gör?
// Cecilia