2015-12-07
07:38
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2015-12-07
07:38
Boka bort minus i kundreskontra
En kund betalade in för mycket på en faktura. Jag bokförde hela inbetalningen som en vanlig Inbetalning från kund. Och fick ett minus i Kundreskontra.
Hur bokar jag bort detta?
Nästa gång en kund betalar för mycket; ska det bokföras i två poster? En vanlig inbetalning på beloppet på fakturan - som vanligt i Buntinbetalning. Samt en manuell verifikation på konto 2420 "förskott från kund"?
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-10-27
Svara
2 SVAR 2

Fd medlem
Inte tillämpbar
2015-12-07
14:58
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2015-12-07
14:58
Hej Helen,
Om du går till Försäljning-Kundfakturor-Aktuell Faktura och fliken Spårning. Då ska du kunna välja Direktbetala uppe under Kommando och helt enkelt betala bort differensen. Viktigt att tänka på här, är givetvis att tänka på även denna Betalningen kommer synas nästa gång du plockar ut en Inbetalningsjournal.
Att dela upp det och boka överskjutande mot 2420, tycker jag låter som ett väldigt bra förslag.
Tack för din frågor.
/Victor
Om du går till Försäljning-Kundfakturor-Aktuell Faktura och fliken Spårning. Då ska du kunna välja Direktbetala uppe under Kommando och helt enkelt betala bort differensen. Viktigt att tänka på här, är givetvis att tänka på även denna Betalningen kommer synas nästa gång du plockar ut en Inbetalningsjournal.
Att dela upp det och boka överskjutande mot 2420, tycker jag låter som ett väldigt bra förslag.
Tack för din frågor.
/Victor
2015-12-07
19:28
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2015-12-07
19:28
Tack! Det var ju väldigt smidigt!
