Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Boka ingående balans

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2020-04-02 12:48 )

När jag har tagit över bokföringen är det ing balans som jag ska bokföra som verifikation?

21 SVAR 21
Highlighted

Re: Ingående balans - Visma Administration

Då du tagit över bokföring från annan ska du inte registrera Ing balans som verifikation.
Svaret är alltså Nej på din fråga
Mikael Pettersson
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Ingående balans - Visma Administration

Den utgående balansen - balansräkningens siffror sista dagen på räkenskapsåret - skall föras över som ingående balans på samma konton med samma siffror på första dagen det nya räkenskapsåret. Ingående balans läggs upp separat på eget ställe och läggs inte upp som ett verifikat. När jag skriver det här, ser jag inte vilken programvara du arbetar med så jag kan inte guida dig vidare, tyvärr.
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Ingående balans - Visma Administration

Om du får en sie-fil brukar man kunna få även ingående balanser på den.
Highlighted

Re: Ingående balans - Visma Administration

Den som gjort din bokföring tidigare ska lämna över den löpande bokföringen till dig (skyldighet)
Det kan gå till på flera sätt
1/ En säkerhetskopia (vid vismaprogram hos både dig och den tidigare bokföraren )
Säkraste ooch bästa sättet,
2/ sie. Filer, en fil för varje räkenskapsår du tidigare gått hjälp med med början det första året ( för din egen kontroll över din egen bokföring)
3/ på papper utskriven grundbok, huvudbok, balans och resultaträkning för varje räkenskapsår du tidigare fått hjälp med , även nuvarande år

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Ingående balans - Visma Administration

Admin 500
Highlighted

Re: Ingående balans - Visma Administration

Vid Admin 500,
Begär att få en säkerhetskopia, gå sedan in på nuvarande är och fortsätt bokföra efter din företraädare.
Du jobbar nu vidare i samma räkenskapsår som din företrädare och behöver inte göra om räkenskapsåret från början

Mikael
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Ingående balans - Visma Administration

Den som tidigare hjälpt dig, måste kunna prestera en avstämd bokföring per ett visst datum som måste vara per den sista en specifik månad och förhoppningsvis har ni gjort brytdatumet per den sista på föregående räkenskapsår. Då bör vederbörande också kunna lämna ett fullständigt bokslut, vilket betyder att i bokföringen är skatt och resultat också bokat och klart.

Är det så, att du får uppgifterna på papper och inte på en SIE-fil, går du in under menyn Bokföring. Längst till vänster högst upp hittar du då "Ingående balans". Där ska du gå in. Du matar in siffrorna enbart för balansräkningen för det är enbart balansräkningssiffrorna som följer med från ett år till ett annat. Resultatsiffrorna börjar alltid om på noll första dagen på räkenskapsåren.

//L

Highlighted
NY MEDLEM

Re: Ingående balans - Visma Administration

Beskriv gärna ?
Highlighted

Re: Ingående balans - Visma Administration

Vem av oss vill du ska beskriva?

Mikael