Jag är väldigt ny med bokföring och behöver lite hjälp, vart superklantig.
Har tyvärr skapat en leverantörsfaktura som en manuell verifikation, posterna i är bokförda rätt mellan kontona men jag har inte skapat en leverantörsfaktura som man ska göra.
Matchningen blir ju inte rätt heller mot betalningen och jag kommer inte få den i min leverantörsfaktura register.
När jag betalat fakturan och jag även där skapat en manuell verifikation men posterna är rätt.
Kommer ingående momsen bli rätt i momsdeklarationen ändå?
Kan jag ignorera detta och låta allt vara, om inte hur ändrar jag detta.
Makulera de manuella verifikationerna går inte då jag bokfört från kontot från företagskassan.