Hej
Jag tog över redovisningen från en redovisningsbyrå i höstas och importerade då SIE filer från 2019 och framåt.
Under 2022 sänktes aktiekapitalet och då bokades det så här
2018 D 75000
2893 K 75000 (skulder till närstående)
Under 2023 gjorde byrån följande bokningar för att reglera skulden till närstående:
2094 Egna aktier K75000
1940 Bank D75000
samt
2094 D75000
1940 K75000
I mina ögon löser inte det den öppna posten på 2893, den vill jag ju nolla.
Gjordes felaktiga bokningar mot 2094? Kan man / bör man rätta till på något sätt?
mvh
torsten
Hej
Jag antar att den första bokningen gjordes på konto 2081 Aktiekapital och efter anmälan och godkännande av Bolagsverket.
Bokningarna för att reglera skulden tar ju ut varandra och ser mer ut som en korrigering. Reglering av skulden på konto 2893 ska ju vara:
Debet 2893 75 000
Kredit 1940 75 000
Det utgår från att det finns en utbetalning på konto 1940 om 75 000. Det bör du kontrollera.
Vänliga hälsningar
RoffaK
Hej
Det finns utbetalning på 1940. Jag tolkar det så att det faktiskt var en korrigering och jag nu får göra följande
2893 D75000
1940 K75000
Därefter
1940 D75000 (finns en inbetalning)
2094 K75000
Hej
Det ser helt korrekt ut som du anger det.
Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.