Hej
Jag skulle vilja rådfråga forumet gällande skatte- och momsfordran.
I ett av mina bolag så har vi dels betalat preliminär F-skatt under året som vi bokfört mot 2518. Då bolaget har ett negativt resultat för året så kommer f-skatten att återbetalas. Ska detta bokas om mot 1640?
Det samma gäller moms, där vi kommer få tillbaka moms för sista kvartalet, så vi har ett positivt saldo på 2650. Ska detta bokas om mot 1650?
Jag tänker då ovan, att detta bokas på 241231.
Utöver det så funderar jag på om vi ska boka upp en upplupen skatteskuld per 241231, då vi kommer betala preliminär f-skatt avseende december först i januari?
Tack på förhand!
Löst! Gå till lösning.
Hej
OM du inte använder något av våra boksluts/Deklarationsystem så skall det bokföras om till 1640 skatt och 1650 moms.
Annars skall bokslutssystemen hantera detta.
/Joachim
Hej
Tack för hjälpen!
Angående sista frågan om F-skatten som betalas nu i januari, ska den periodiseras upp som en skattefordran den också?
mvh
R
Hej
Skatten behöver du inte periodisera upp.
/Joachim
Hej igen,
För att säkerställa ett par saker.
Jag har använt konto 2518 och 2650 löpande under året.
Ska jag låta saldona vara på dessa konton och använda 2510 och något annat 265x konto för bokningen mot 1640 och 1650? Eller bör jag boka av kontona 2518 och 2650 mot 1640 resp 1650?
Tack!
R
Hej
Boksluts/Deklarationsprogrammet skall hantera detta åt dig så du ska inte behöva göra någon ombokning manuellt.
/Joachim
Hej igen,
Jag kör bara bokföring och skapar ett årsbokslut själv. Jag kan ju i årsbokslutet bara lägga det som Övriga fordringar, utan att göra några transaktioner i bokföringen. Men jag vill göra korrekt för mig så balansräkningen visar samma. Tidigare förslag var att boka upp det på 1640 och 1650. Undrade dock mest om jag ska motboka på 2510 eller 2518? Samma gällande momsen som i bokslutet är en momsfordran.
Om jag bokar upp i bokslutet (rent bokföringsmässigt), bör jag boka tillbaka det per den 1/1 tillbaka på ursprungliga konton?
Tack på förhand!
R
Hej
OM du använder visma dekalaration/årsbokslut eller skatt och bokslut pro så hanterar systemet detta åt dig och det skall inte återföras till kontot det låg på innan utan man reglerar återbetalningarna mot 1640 och 1650 i året efter.
/Joachim
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.