Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra arvode för försäljningsuppdrag

Hej. Om företaget får arvode för ett försäljningsuppdrag hur bokar man det rätt? Tack

8 SVAR 8
Fd medlem
Inte tillämpbar

Såld (momspliktig ?) tjänst, konto 3041

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Mikael.

beskriver ytterligare situationen. Vårt företag säljer ibland begagnade bilar åt privat kunder och får provision (arvode) för dessa uppdrag.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Då passar intäktskonto 3041 bra och jag antar att ni är momsregistrerade
Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

då denna arvodesumman ska beskattas med 25% antar jag? tex: arvode 1000, moms 200, resten 800? jag tänkte det skulle va mot kontot 3921 typ? och det är inte VMB försäljning, varför måste dras moms?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Helt rätt !

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jo
Om du bedriver heandel med begagnade bilar ..

Men det du tidigare beskrev tolkade jag som att du tog på dig uppdraget att sälja mot ett arvode för tjänsten

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen, Mikael. Du har förstått helt rätt men det var jag som blev förvirrad mer)) Vi sålde en privat begagnad bil mot provision. Pengarna kom till klient-kontot och sedan en del vidareöverförds till en kund vars bil var såld och resten till företagskontot. Så nu vet jag inte ska den provisions summan beskattas eller inte? och sist men inte minst, ska den försäljningssumman bokas eller bortses? Tack på förhand
Cecilia Towner
APPLICATION SPECIALIST

Hej sami,

Då du inte har fått nåt nytt svar så tänkte jag att jag hoppar in i denna tråden.
Efter ditt sista inlägg i diskussionen så tolkar jag det mer som en provisionsintäkt. 
När jag läser i Redovisa Rätt 2018 så står det så här:
Erhållen provision krediteras ett konto i exempelvis kontogrupp 30 (tex 3041 som Mikael föreslår) om provisioner är företagets primära eller en av de primära intäktskällorna. Beloppet klassificeras därmed automatiskt till posten Nettoomsättning. Om provisionen är från företagets sekundära aktiviteter krediters lämpligen konto 3920, Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties alternativt på underkontot 3921, Provisionsintäkter och ingår därmed i posten Övriga rörelseintäkter.

Längre ned läser jag även att provisionsintäkter är momspliktiga om avtalet angående uppdraget rör momspliktigt omsättning. Förmedling utgör normalt en momspliktig omsättning.

Pengarna som först endast mellanlandar hos er för att sen direkt föras över till kund kan ni bokföra på ett "slaskkonto" (tex 2999) då de endast går vidare.
På så sätt har ni ändå denna insättning och uttag även bokfört i programmet.

Vet inte om Mikael eller nån annan på forumet är av annan åsikt.

Ha en fin dag!
/Cecilia