Jag har en kund som köpt presentkort på en vinprovning och har registrerat den så här:
20180319 Betalning för presentkort:
1940 Övriga bankkonton - Debet 3000 kr
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - Kredit 3000 kr
Kunden har inte använt presentkortet under 2018 utan kommer att boka vinprovning 2019.
Ska jag göra boka något 2018 för att föra in i 2019 typ "interrim"?
Senare när kunden löser in presentkortet och jag utför tjänsten/säljer varan kommer jag att bokföra presentkortet såhär:
D 2990 3000,00
K2611 600,00
K3041 2400,00
Tänker jag rätt?
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.