Hej,
Jag har betalat 1290 kr med företagskortet (ej kreditkort) för en hotellnatt under en utbildning som hölls av företaget (kunden) som jag hyrt ut mina tjänster till via mitt aktiebolag. Jag har sedan skickat en faktura till kunden som ska betala mina utgifter under utbildningen och fått betalt för detta. Hur ska detta bokföras? Ska det göras med 3 verifikationer enligt nedan?
Verifikation för utlägget:
Debet Kredit
1930 1290
5800 1290
Verifikation för faktura:
Debet Kredit
1510 1290
5800 1290
Verifikation för inbetalning av faktura:
Debet Kredit
1930 1290
1510 1290
Tacksam för hjälp!
Hej,
Dina konton fungerar bra men glöm inte att ta upp momsen.
/Tinna
Hej Tinna!
Har kontaktat skatteverket och detta räknas som utlägg och inte vidarefakturering eftersom mitt aktiebolag betalt tåg och hotell efter överenskommelse om att kunden skulle stå för det. Det gjordes alltså ett inköp åt kunden. Kommer använda 1681 Utlägg för kunder ( ej avräkningskonto då det inte är ett privat utlägg). Momsavdrag görs ej på utlägg. Så tänker nu följande:
Verifikation för utlägget:
Debet Kredit
1681 1290
1930 1290
Verifikation för faktura:
Debet Kredit
1681 1290
1510 1290
Verifikation för inbetalning av faktura:
Debet Kredit
1930 1290
1510 1290
Verkar detta rimligt?
Hej!
Vad bra att du höra av dig till Skatteverket och ställde frågan, så bra!
Eftersom det inte ska vara någon moms så tycker jag att dina förslag på konton till verifikationerna se bra ut 👍
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.