Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Försäljning av inventarie

Hej. Vi har sålt en inventarie för 349000kr Inköpspriset var 287000kr inkl moms. Hur kan jag bokföra detta? Är ny inom detta område och känner mig osäker. Mycket tacksam för svar / Elin

10 SVAR 10
AnnicaL
CHAMPION

Hej Elin,

har ni hunnit göra några avskrivningar på den sålda inventarien? Om inte gör du så att du krediterar ditt inventariekonto (1220 kanske) med anskaffningsvärdet och debiterar konto 3973 Vinst vid avyttring av inventarier. Ditt försäljningsbelopp krediterar du 3973 också, då kommer detta konto visa vinsten. Du kan behöva göra något lite extra för att få rätt i momsdeklarationen beroende på vilket program du använder.  Ev göra omföringen av försäljningsintäkten till 3973 först efter att momsrapporten körts om försäljningen faktureras och hamnar på ett annat momsat försäljningskonto. 

Lycka till! 

 

PS: Om det gjorts avskrivningar finns de kanske på konto 1229?  I så fall debiterar du det beloppet så att

1229 nollställs (för denna inventarie) och krediterar 3973. 

 

Alltså: 

K 1220 229600

D1229 xx

D 3973 229600-xx

 

D1930 349000 (minus ev moms)

K 3973 349000 (minus ev moms)

 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Annica.

Inventarierna ligger på 1240 konto eftersom det handlar om bilar. Det har inte gjorts några avskrivningar på detta fordon. Eftersom den är inköpt av en privatperson så har vi köpt den inkl moms men ska man betala moms på själva vinsten eller går det in som en intäkt till företaget för utgifter och dyl, tex lön?

 

Hej Elin, 

ja se då är det ju skillnad! När det är en "momssmittad" bil ska ni inte redovisa moms på försäljningen utan hela beloppet ni säljer för blir intäkt i företaget. 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack så mycket för hjälpen. Det var jättesnällt av dig. Ha en fin dag 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen Annica. 

När jag provade att bokföra som du sa 

alltså krediterar 287000kr på1240 

Debiterar 287000kr på 3973

Krediterar 349000kr på 3973 på försäljningsbeloppet så står det längst ut höger sida 62000kr vilket är rätt då förtjänsten är det men sedan längst ner till höger där diffen ska bli 0 så står det  - 349000kr .

 

Lägger jag det bara 1 gång alltså kredit 287000kr konto 1240

Debet 349000kr  konto 3973 så blir diffen längst ner 620000kr

 

Så hur ska jag alltså gå till väga med detta

 

Tacksam för alla svar jag kan få 

 

Mvh Elin

Har ni fått in betalningen ska du debitera bankkontot. Eller dela upp: en transaktion D3973 K 1240. Nästa transaktion D1930 K 3973. 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Så  Kredit på inköpsbeloppet (287000kr) på 1240 

Debet på försäljningen (349000kr) på 3973 

 

Sedan Debet (349000kr) på 1930

Kredit (349000kr) på 3973 

 

Är det korrekt ...🙂

Så  Kredit på inköpsbeloppet (287000kr) på 1240 

Debet på kostnaden (287000) på 3973 

 

Sedan Debet (349000kr) på 1930

Kredit (349000kr) på 3973 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Då försöker jag med detta. Tack så mycket för hjälpen 😊

Kristina89
MEDLEM

Hej, 

 

Vi har sålt en lätt lastbil för 44000kr med ett bokfört värde på 37290 inga avskrivningar har gjorts då den köptes in samma år som den såldes. Vi hade ingen rätt för att göra avdrag för momsen så då antar jag att bilen säljs exklusive moms. 

Hur bokför jag en försäljning som vi inte har fått betalt för, blir det en fodran och hur skulle det se ut isåfall?

 

Tacksam för svar!

 

Mvh Kristina