Hej
Vi har sålt vår rörelse, inkråmsförsäljning.
Så nu undrar vi följande:
Köparen skall ha pengar av oss.
Det är förskottsbetalningar som vi fått betalat
till oss av våra kunder under slutet av juni och en betalning 1 juli.
Betalningarna är inkl.moms.
Dessa pengar ska vi betala till köparen.
Hur skall vi bokföra detta?
Hej
Då dessa inbetalningar inte skall påverka ert resultat så bokför du både inbetalningarna och sedan även utbetalningarna av dessa till köparen på konto 2420 förskott från kunder.
Inbetalningen
1930 bank debet
2420 Förskott kredit
utbetalningen
1930 kredit
2420 debet
Då kommer dessa båda händelser bli plus minus noll och inte påverka resultatet.
Önskar dig en fortsatt fin dag.
Joachim
Hej, tack för snabbt svar men är fortfarande osäker på hur det blir med momsen.
De betalningar som vi fått från våra kunder har vi bokfört såhär,
1930 Debit bankkonto,
3042 Kredit,Försäljn tjänst 12% och
2621 Kredit. utgående moms tjänst 12%.
Hej
Om betalningarna kommit in efter det att rörelsen sålts så skall ni inte redovisa någon moms. Det skall den nya ägaren göra.
Ha en fortsatt fin dag
Joachim
Hej
Tack nu är jag lite klokare, men hur gör vi med det betalningarna som kom in i juni månad.
De har vi ju registrerat in i Visma.
Hej
Menar du att de inbetalningar som kom in i Juni bokförts som försäljning med moms?
Vilket datum blev försäljningen av bolaget genomfört?
Allt som bokförts innan det skall bokföras som vanlig försäljning. Allt efter det datumet behöver ni justera så det bokförs som ett förskott då det då i praktiken inte är era pengar utan de enbart skall vidare till den nya ägaren som då redovisar försäljningen och momsen i sin bokföring.
Ha en fin dag
Joachim
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.