Hej skulle behöva hjälp med en sak, fick en leverantörs faktura som var felaktig, istället för att få en helt ny faktura så fick jag en faktura att korrigera mot tidigare faktura. Och undrar hur man gör detta korrekt i bokförningen.
Original fakturan hade 2 produkter, den ena skulle bort.
Original: Att betala 3 570,00 SEK
Korrigerings faktura: Att erhålla 1 035,00 SEK
Betalt: 2 535,00
Löst! Gå till lösning.
Du bokför den nya fakturan i leverantörsreskontran. Det är en kreditfaktura.
När du sen betalar så drar du av kreditbeloppet från ursprungsfakturan.
Tack så mycket för hjälpen! Lyckades hitta hur jag gjorde allt efter din kommentar 🙂
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.