2023-02-05
19:37
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2023-02-05
19:37
Korrigering av leverantörsfaktura.
Jag lyckades få in typ 5663, 53 som öres- och kronutjämning samt 0,47 som pensionskostnader.... det skall givetvis vara tvärtom. Såg detta nu när jag förbereder årsbokslutet.
Jag har gjort en korrigeringsversion på verifikationen men tyvärr är fakturan betald/matchad i en nu låst månad. Så hur gör jag .för att det skall bli rätt i bokföringen dvs 5663,53 skall in på pensionskostnader och 0,47 till öres- och kronutjämningen.
1 SVAR 1
2023-02-06
11:06
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2023-02-06
11:06
Du skriver att du gjort en korrigeringsverifikation så då bör ju konteringen vara rättad?att fakturan fortsätter att visa den felaktiga konteringen gör ingenting, det är verifikationerna som styr var kostnaden hamnar. Rättningen kan du göra per bokslutsdagen om du inte vill/kan öppna tidigare perioder.
Svara
