Jag fick en faktura som betalades 191230. Senare på kvällen kom en kredit på samma faktura då leverantören råkat dubbelfakturera.
Eftersom jag redan hunnit betala och bokföra detta kan jag inte kvitta fakturorna utan har en väntande inbetalning istället. Denna ska ju ”kvittas” mot betalningen jag gjort och bokfört 2019. Hur bokför jag detta så allt hamnar på 2019? Använder kontantmetoden.
Förtydligande:
Fick och betalade fakturan samma dag för att det skulle komma med på 2019. Krediten kom senare samma dag när det inte gick att stoppa betalningen. Betalningen genererade en kontohändelse som nu är bokförd år 2019. Vill inte att denna betalning ska belasta resultatet för 2019.
Löst! Gå till lösning.
I och med att du skall få tillbaks beloppet du betalat, åtminstone som jag fattar det, så skulle jag boka hela fakturan mot leverantörsfordringar typ 1684 eller något sånt. Inte lyfta moms eller något annat. Och sedan helt enkelt kvitta den när pengarna kommer åter. Lycka till!
Tack för hjälpen!
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.