Hej!
Har eventuellt redan läst 10 svar angående liknande frågor men pratade med Vismas support och blev lite fundersam igen.
Jag har ställt fakturor i dec 23 för tjänster utförda då, som blivit betalda jan 24. Dessa fakturor har jag registrerat som inbetalda (precis som vanligt) på de datum insättningen gjorts. Nu när jag går igenom checklistan för årsavstämning så fastnar jag lite på "Kostnader och intäkter" angående periodisering av intäkter.
Som jag förstod det så ska utgående saldot på 1510 vara 0:- (under bokföring -> kontoanalys för perioden) men där har jag en annan summa samt ett antal kundfakturor liggande.
Exbild om jag klickar på en av de rader som ligger där:
Har jag gjort något galet?
Har kontantmetod
Mvh
Jaq