2017 ville min kund att jag skulle redovisa reseutlägg genom att skicka vidare hela kostnaden som just utlägg. Kvittona lade jag då in som 1681 "Utlägg för kunder", och posten på fakturan blev 3044 "Försäljn tjänst sv momsfri".
Tyvärr upptäckte jag för sent att jag inte kvittat ut 1681 mot 3044 när fakturan betalats. Därför har jag kvar ett saldo på 1681 "Utlägg för kunder" från 2017, samtidigt som det finns en momsfri intäkt av tjänst som ju inte alls ska vara en intäkt.
Måste jag göra något med årsredovisningen eller deklarationen 2017, eller kan jag göra ändringen i 2018 så att jag nollar 1681 samtidigt som jag får en negativ intäkt på 3044?
Från 2018 lyckades jag övertala kunden om att behandla reseutlägg som omkostnader istället för utlägg, så själva grundproblemet är löst.