2023-12-06
13:01
Joakim haft kapacitetsproblem i datorn därför sen reaktion på ditt svar. Jag har försökt skapa en auto mall i Adm 200 och gjorde som en av dina länkar föreslog, dvs inte ange konto på första raden men dock procentsatsen. Angav sedan de andra konton som jag ville ha med i bokningen med sina procentsatser. typ enligt nedan konto procent 80 1930 -100 2641 20 men sen vill jag ju ha att bokningen reducerar främst angivet konto med 20% av beloppet angivet på raden 80 procent och även momsbokningen på 20% med 20% av beloppet på den raden. JAG får inte till det. Testade bara med steg ett ovan men får inte något förslag på att välja mall vid bokföringen på tex 4010 eller 4333. Vad har jag missat. vänligen Björn
... Visa mer
2023-11-16
15:26
joakim Ledsen för sent svar. Jag jobbar i ADM 200 vänligen Björn
... Visa mer
2023-11-09
13:39
Hej Har nu en kund (enskild firma) där vissa kostnader ska fördelas med 15% privat och 85% rörelsen medan andra är 100 % rörelsen. Så ta tex en faktura på 1000 där både moms och kostnad ska fördelas enligt ovan. momsen 200 ska alltså bokas på konto 2641 med 170 kr på eget konto med 30 kr. kostnaden 800 ska då bokas på 4010 med 680 och resten på eget. Jag har inte tidigare haft detta och behöver veta hur jag smart kan lägga upp detta i tex en mall eller så. tack björn
... Visa mer
2023-06-26
15:43
Joakim Tack för snabb respons . Ja så tänkte jag eller snarare trodde jag att jag skulle göra men hur ska detta hanteras i deklarationen. Ska denna nedskrivning då läggas tillbaka för att inte påverka resultatet eller? mvh björn
... Visa mer
2023-06-26
14:15
Hej Ett problem har dykt upp som jag inte vet lösningen på. Fick för i år ta över bokföringen i ett bolag som bedriver investeringsverksamhet. Det ha en portfölj bestående av ett antal onoterade bolag. Jag har för mig att vinster och förluster på onoterade bolag endast för kvittas mot varandra. eller gäller det enbart vid försäljning av andelarna. Men mitt problem nu är att två bolagen har konkursproblematik. Ett av bolagen är nedskrivet till noll i bokföringen 2020 då dennas konkurs inleddes just 2020. Hur detta hanterades i deklarationen då vet jag inte. Nu är konkursen avslutad under 2022. HUR ska jag hantera nedskrivningen i bokföringen resp deklarationen. Ytterligare ett bolag har inlett konkurs 2022. Ska jag skriva ner det till noll och hur göra i deklarationen. Vänligen Björn
... Visa mer
2022-05-31
12:16
Har ett problem i hur detta ska hanteras? Kunden har 2020 november sålt rörelsen där byggnaderna ingår, men köparen skulle inte tillträda förrän maj 2021. Alltså gjordes inga avskrivningar på byggnader i bokslutet 2020 och i bokföringen ingen återföring av värdeminskning. Men i deklarationen förra året för 2020 gjordes skattemässiga justeringar på R26 dvs återläggning av värdeminskningen och ökade det skattemässiga resultatet ordentligt. Nu ska rörelsen stängas så hur hanteras de värdeminskningar som finns kvar i balansräkningen som IB 2021. Om jag återför dem i bokslutet för 2021 så ökar ju resultatet?? eller? Tacksam för all hjälp så jag förstår och kan lösa detta. björn
... Visa mer
2022-04-25
13:02
Har ny kund som erlagt ett klumpbelopp för en antal inventarier (begagnade). Dessa är listade dock utan angivande av värde per inventarie. Fråga 1 Kan jag boka dem som en inventarie och skriva av mot den summan eller måste jag försöka värdera resp inventarie? Fråga 2 Kommer detta köp att godkännas som ett Coronaköp med den särskilda "avskrivningen" om de alla är kvar till jan 2023? Vänligen Björn
... Visa mer
2016-04-11
07:27
1Gilla
Jag har en kund som nyligen köpt in ytterligare skog till sin befintliga jordbruksfastighet.
Jag blir , efter att ha läst skattemyndighetens broschyr om skogsavdrag , osäker på hur jag ska hantera denna nytillköpta skogsareal. Kan man utnyttja skogsavdraget för denna del också?
vänligen
björn
... Visa mer
2016-02-20
13:10
1Gilla
HEj Jag har fått en kund som visade sig ha aktier i sin balansräkning. IB anskaffningsvärde 65000 (värdereglering - 16500) dvs marknadsvärde IB 48500. Hälften sålt under året för 43000. dvs vinst 10500 (43000-32500). Hur bokar jag det Som inventarier och låter vinsten komma fram i resultaträkningen. Men sen värderegleringen kvarvarande innehav är nu per årskiftet värt 44000. dvs UB anskaffning ska vara 32500 och värderegleringen +11500. Det betyder ju att i resultaträkningen framkommer dels vinsten 10.500 och värdereglingspost på 28 000:: Är det verkligen rätt??? Jag får känsla av att det blir dubbelt!! Björn
... Visa mer