2023-05-02
22:02
Tack för svaret Josefine. Jag pratade med SKV idag och enligt deras syn så ska man betrakta mitt scenario som att leasinbilen har återlämnats till leasingföretaget. Detta pga att jag/bolaget aldrig stått som ägare av bilen. Enligt de så spelade det ingen roll att bilföretaget och leasingföretaget var 2 olika företag. Därmed så blir det scenario 2 i den länk du skickade "Leasingbilen återlämnas till leasingföretaget".
... Visa mer
2023-05-01
00:00
Hej, blir inte klok på detta :). Gäller AB. Vi hade en leasingbil som vi innan leasingtidens slut valde att byta in till en ny bil. Detta gäller en BMW där bilhandlaren är Bavaria och leasingföretaget är BMW Financial Services. Vår bil och hade övervärde mot restvärdet som i sin tur användes för att delvis betala första förhöjda avgiften på den nya bilen. Av det jag har läst gäller det att tolka inbytet på rätt sätt. Ska man tolka det som att Bavari blir en 3e part som har köpt bilen av leasingföretaget eller ska man se de som samma part och därmed att man återlämnar leasingbilen med ett övervärde? Baserat på tolkningen man gör har jag förstått att det påverkar dels momshanteringen samt bokföring: Ska man tolka det som att Bavaria köper ut bilen av leasingföretaget vilket då betyder att jag ska redovisa hela momsen och se skillnaden mellan försäljningen och restvärdet som en intäkt? Kan man tolka detta som att bilen återlämnats till leasingföretaget? I detta fall som registrerar jag halva momsen samt bokar om övervärdet mot tidigare betalda leasingavgifter? Tack!
... Visa mer
2023-01-15
18:07
Jag kör alltid Momsredovisning i eEkonomi så därför jag blev förvånad över att det missats. Får kolla med Supporten imorgon vad det kan bero på. Tack för din hjälp!
... Visa mer
2023-01-15
13:20
Hej, påbörjat bokslutsarbetet och ska göra sista momsredovisningen. Inser då att kontot inte stämmer och tidigare momsredovisning har varit fel utan att jag sett det. Så konto 2641 är inte nollad efter att momsen har betalats in. Har hittat felet och det är för perioden April 1 - Jun 30. Där finns det en verifikation på inköp som inte har kommit med i ingående moms - diffen på kontot stämmer överens med denna verifikation (det har alltså dragits för lite ingående moms för den perioden). När jag tittar på huvudboken finns den verifikationen med på konto 2641, men i momsredovisningen finns den inte med. Bokföringsdatum för verifikationen är i Maj så det är inom perioden. Frågan är nu hur detta kan ha hänt (har någon haft liknande problem) och hur åtgärdar jag felet så kontona stämmer överens inför bokslut. Tack på förhand?
... Visa mer
2022-11-03
22:30
Hej, jag gör momsredovisningen via eEkonomi - kvartalsvis. Nu när jag gjorde redovisningen för 3e kvartalet så såg jag att verifikationen systemet gjorde hade bokföringsdatumet 30/9. Momsredovisningen gjordes i slutet av oktober. Är det verkligen rätt att bokföringsdatumet sätts till det datum då redovisningen ska har gjorts? Det innebär ju då att verifikationerna blir inte i datumordning. Mvh, AT
... Visa mer
2022-01-13
10:24
2 Gillar
Jag tror jag hittade felet. Det var raden för utdelning som inte var ifyllt. När jag fyllde i den utdelning som har gjorts under 2021 så blev det rätt och varningen försvann. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2022-01-13
09:33
Tack för svaret - dock så har jag svårt att hänga med vad du menar. Hur kan verifikationerna vara rätta men felaktigt balancerat i bokslut? Är du helt säker på att detta inte är en bugg i programvaran? Anledningen att jag frågar är att programmet bokar verifikationen för årets resultat - det enda jag gör är att ta det belopp som bestäms för utdelning och bokar den verifikationen. Jag gjorde exakt samma sak förra året och då blev det inga felmeddelande.
... Visa mer
2022-01-12
11:05
Tack för svaret. Det är egentligen en varning som jag kan klicka förbi. Huvudfrågan är om verifikationerna är korrekt gjorda.
... Visa mer
2022-01-11
14:21
Hej,
håller på med ÅR för 2021 i eekonomi och får ett felmeddelande i Visma.
Förra året gjorde jag utdelning på hela resultatet och bokförde detta i år som (som exempel tar jag ett resultat på 1000 kr):
Verifikation 1:
2099 Debet 1000
2098 Kredit 1000
Verifikation 2 (efter bolagsstämma):
2098 Debet 1000
2898 Kredit 1000
Nu när jag ska göra ÅR för 2021 så säger Visma: "Raden 'Belopp vid årets utgång' har ett värde som är felaktigt för kolumn 'Balanserat resultat'"
Något jag gjort fel?
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-12-07
... Visa mer
2020-12-08
21:46
Hej,
Har fått 2019 slutskattebesked. Beslutdatumet är 8/12 men förfallodatumet är 12/3 - 2021.
Ska detta bokföras på förfallodatumet?
Gäller ett AB med fakturametoden.
Mvh
... Visa mer
2020-11-09
13:48
Hej, har en fråga kring utdelning. Om jag har mer fritt eget kapital än likvida medel - kan jag ändå göra en utdelning som överstiger mina likvida medel? Och isåfall, bokförs det överstigande beloppet som skuld till närstående?
... Visa mer