2022-05-15
09:23
Tack igen! Ja, jag ska klura lite - vet direkt att jag har varit varit oskarp på datum för hämtningen av filerna så nu ska jag se om det finns något annat som påverkar det. Tack igen och glad söndag till dig
... Visa mer
2022-05-15
07:35
Tack så mycket! Det stämmer att jag hämtar filerna från ett annat system. Jag kan se att vissa poster inte har kommit med och känner mig osäker på om det bara är att lägga in dessa i en manuell verifikation motsvarande de poster som har kommit in? Bokföringskonto och bankkonto stämmer överens så där är inga bekymmer. Mvh Katrine
... Visa mer
2022-05-14
14:28
Hej, outbildad kassör i förening och jag har klantat till mig när jag har importerat SIE-filer och har fått en differens i balansen. Som jag har förstått det ska förändringen i kontoanalysen alltid ska vara 0kr. Jag upplever att differensen växer vilket innebär att jag troligen gör ett generellt fel "hela tiden", Använder Visma eEkonomi och undrar om jag kan ta bort samtliga importerade SIE-filer och importera om alla för detta året så jag vet att jag har fått med alla - alltså, gör om och gör rätt. Eller har ni ett bra förslag till mig på hur jag annars kan göra? Tack på förhand - och gärna i lättbegripligt ton då jag som sagt inte har helt koll 🙂 Mvh Katrine
... Visa mer
2021-03-07
22:08
Stort tack, då ska jag göra det för 2019 (som jag missat) och avvakta detta års årsmöte innan jag gör verifikationen för 2020. Det var till stor hjälp - tack!
... Visa mer
2021-03-07
09:47
Hej, är amatörkassör och har lite svårt att få till "sista biten" på året. Jag har bokfört Årets resultat genom D8999 och K2069 så det är klart. I Visma eEkonomi under Bokföring - Årsavstämning - Förberedelser dyker denna mening upp: Skapa en ny manuell verifikation och flytta saldot från kontot för Årets resultat till kontot för Balanserat resultat. Det är här jag inte hänger med.... Hur gör jag för att bokföra et balanserat resultat? Ska det vara en manuell verifikation? Ska datum registreras 2021-01-01 eller något annat? Vilka konton ska jag använda? (för ideell förening) Antar jag ska bokföra beloppet från Årets resultat? Tack på förhand!
... Visa mer
2019-06-27
09:27
Åh vad bra - tack, för återkoppling. Det är svårt tills det blir lätt ...
... Visa mer
2019-06-27
09:23
Tack, gick tyvärr nog på en min som jag ska styra upp innan jag fortsätter. Kan du svara mig på om jag kan registrera den bokföringen som gjorts i maj och framåt och sen lägga in det som hänt jan-april? (Eller måste det bokföras i rätt datumordning)?
... Visa mer
2019-06-24
10:45
Tack, då tror jag att jag hänger med 🙂 Nej, det finns inga skulder sen tidigare. Jag skriver igen om jag fastnar - stort tack så länge
... Visa mer
2019-06-24
10:11
Tack, det ljusnar, men jag är fortfarande lite vilsen kring hur jag ska registrera IB... Ska jag använda "slutsummorna" från 31/12 2018 med Kassa, Bankgiro, Handkassa? och sen göra en verifikation per konto med en klumpsumma på det som finns i kassaboken per för perioden 1/1-24/4? Sen tänker jag att jag under tiden mellan 24/4 till jag fick systemet kopplat mot banken behöver registrera varje transaktion för sig under verifikationer...?
... Visa mer
2019-06-24
09:39
Tack
... Visa mer
2019-06-24
09:11
1Gilla
Hej, jag är ny kassör i klubbens förening och helt ny användare av eEkonomi Smart (förening) och har ingen tidigare erfarenhet av bokföring. Vår tidigare kassör har bokfört klubbens finanser i en kassabok (i handen/manuellt) och jag har därför inget elektronisk att importera. Kassaboken är delredovisad och godkänt av revisor. Bokföringen jag har sträcker sig från 1/1-2019 - 24/4-2019. (Vi har räkenskapsår 1/1-31/12) Nu vill jag igång med Visma och vill helst inte behöva bokföra samtliga verifikationer från årets början och har förstått att jag under räkenskapsår och IB kan registrera en klumpsumma per konto. Men hur gör jag? och är det OK att registrera en klumpsumma? När jag tittar på de olika konton under räkenskapsår och IB kommer endast konton från 1000 och 2000 serien. Ska jag registrera konton under dessa två serierna som motsvarar det jag har från den handskrivna bokföringen? Eller - har ni en annan lösning för mig att komma igång som är enkel? Jag har försökt prata med kundtjänsten men tycker jag får lite olika svar och känner mig mest uppgiven och orolig att inte komma igång ordentligt - så tack på förhand 🙂 Med vänlig hälsning Katrine
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-12-19.
... Visa mer