2024-07-02
16:18
1Gilla
Hej! När tar ni tag i era sena inläsningar från banken - det är så himla ofta det händer numer! Fört väntar man på morgonen - sedan under dagen kommer meddelandet att det är sen inläsning och man får vara glad om det funkar på kvällen?? Men så här är det ju inte effektivt att ha det! Har jag avsatt en dag, gärna från kl 07 så är ju tanken att jag skall kunna jobba i mitt ekonomisystem dör bankkopplingen är en stor del i flödet Bättring tack! Sara
... Visa mer
2024-04-01
13:02
Tack, utmärkt! sara
... Visa mer
2024-04-01
12:24
Hej Jag ha rgjort ett inköp av vara i mitt företag, utrustning som behövs och den är betald och levererad. Nu vill min samarbetspartner ge mig en gåva/present då jag har fyllt år och vill delbetala denna vara jag har köpt, hur bokför jag det när han betalar in den summan på mitt konto? Jag behöver ju referera till min redan betalda verifikation? men det är ju ingen inkomst... jag har ju inte ställt ett betalningskrav... Han vill ha en kvittokopia och överföra pengar till mitt konto Tack // Sara
... Visa mer
2023-08-27
10:29
Hej Igen Joakim Nu försöker jag att bokföra min insättning på Skattekontot men får inte upp någon Transaktion i listan.. Jag har bokfört 1930 K 243 1630 D 243 Nu vill jag bokföra Överföring mellan egna konton Fr Företagskonto till Skattekonto Har valt skattekontot att redovisa på Väljer Företagskonto som från konto - men får sedan inte upp någon transaktion att bokför mot (den är gjord 10/8 - från 1930 till 1630..) Hur hittar jag transaktionen? sara
... Visa mer
2023-08-21
09:23
TAck Joachim, då skall jag titta på det - dock var frågan varför jag rent tekniskt inte kan använda konto 1930 i bokföringen för dessa poster då systemet säger till mig att det är kopplat till banken och därmed inte går att jobba med här...? Men det kanske löser sig om jag gör som du visar ovan - jag provar tack Sara
... Visa mer
2023-08-19
07:58
Hej Nu skall jag bokföra mina skatteinbetalningar efter att jag kopplat mitt konto till Skatteverket - jättebra möjlighet - Tack! Men när jag skall bokföra 1630 deb 800 1930 kred 800 så kan jag inte använda 1930 företagskonto då det kontot är kopplat till banken.... Hur gör jag då? Sara
... Visa mer
2023-07-06
11:54
1Gilla
Hej Jag glömde att lägga till att fakturan är på utländsk valuta, men jag fick utmärkt hjälp av er telefonsupport så det har löst sig! Tack sara
... Visa mer
2023-07-06
08:47
Hej Marielle tyvärr så går inte det - jag vill att den skall registrerad som betald KONTANT istället för via banken, hur kan jag göra då? sara
... Visa mer
2023-07-01
22:40
jag har en faktura som är sänd till kund för betalning via bank - dock ångrade sig kunden och betalade kontant vid tillfället När jag skall registrera fakturan som betald och då via kassa-kontot då är den låst till bankkopplingen och företagskontot på banken och jag kan därmed inte bokföra den som betald... försökte med lösningen ovan, "använd manuell bet av fakturor" men hittade inte denna under iställn - företagsinställ - bokföringsuppgifter..... // sara
... Visa mer
2023-06-17
08:30
Hej Jag har bankkoppling till Swedbank och onsdag den 14 juni gjorde jag en överföring mellan egna konton på banken. Den överföringen är inte registrerad i eEkonomi Smart via min bankkoppling, dvs den är inte bokförd och kontosummorna stämmer inte jag har dubbelkollat på banken och i systemet men ser den bara på banken och inte i eEkonomi... Behöver jag göra den manuellt? Är det något som har felat just den dagen? sara
... Visa mer
2023-05-25
10:28
1Gilla
Hej Tina Tack för förtydligande, det är mer en uppdatering av det verkliga händelserna som jag sökte att flytta stapeln till det datum/vecka som fakturorna faktiskt blir betalda... Men tack ändå, nu har jag lite bättre koll på skillnaden ATT betala och ÄR betalda Ha en fin dag // SAra
... Visa mer
2023-05-24
08:04
Hej Lägger in mina kund och leverantörsfakturor i systemet och de registreras för den vecka som sista betalningen skall vara - men ofta betalas fakturan i ett tidigare skede - noterar inte systemet det utan håller kvar vid "röd stapel" för den vecka som datumet är inlagt även om kundfakturan redan är betald? Det blir fel i översikten och man ser "röda staplar" som kommande att betala, fast det inte är så - de är redan betalda... sara
... Visa mer
2023-03-21
16:18
1Gilla
Tack för svar Josefine Jag har bytt redovisningsbyrå vid årsskiftet och därmed behöver jag göra detta manuellt. Det var även så att mitt sista kvartal fick denna negativa VMB och då jag inte kan dra någon "negativ moms" så fick man lov att utnyttja den på nästkommande kvartal enligt skatteverket och därmed, tror jag, lades det på 1790 och 2990 istället för att göras klart under kvartal 4.. Tack för hjälpen - det är alltid lite osäkert när man tar över. // Sara
... Visa mer
2023-03-20
09:24
1Gilla
Mitt sista kvartal 2022 blev inköp VMB negativt och dessa är bokförda som följande 4010 Inköp VMB K- 143 679.32 1790 Övr förutbetalda kostnader D-143 679.32 4212 Sålda varor neg VMB D-143 679.32 2990 Övr Upplupna kostnader K-143 679.32 Hur gör jag för att "vända" på detta och få med kostnaden för detta års första kvartal?
... Visa mer
2023-03-16
21:29
Tack för hjälpen! // Sara
... Visa mer
2023-03-16
20:29
Hej
Jag ha rkund som har betalat in halva summan av en produkt direkt på mitt bankgiro, utan att få en faktura, nu är inte produkten aktuell och jag har betalat tillbaka hela summan. Hur bokför jag en inbetalning och tillika en utbetalning - nollsummespel?
... Visa mer
2023-02-11
18:36
Nej det är det inte, kollar med en gång - låter väldigt rimligt. Tack
... Visa mer
2023-02-11
10:07
Lägger in min utgående balans från min gamla redovisningsfirma, har lagt in div nya konton i kontoplanen, fyller i salso plus resp minus på aktuella konton, alla siffror stämmer - dock kan jag inte spara då IB inte är 0.... Vad kan jag ha missat?
... Visa mer